咨询
Q

零售食品公司,购进食品取得1000元进项发票,其中4000元的食品作为福利发给员工,福利4000元进项税额52元做进项税额转出,1000元进项发票已经抵扣,该如何操作报税,填报增值税申报表

2024-08-07 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-07 17:10

您的数字是不是写错了?取得1000元的发票 其中4000元发放员工?

头像
快账用户4192 追问 2024-08-07 17:10

福利费400元,写错了

头像
齐红老师 解答 2024-08-07 17:16

1000元正常申报抵扣,然后400做进项转出就行。

头像
齐红老师 解答 2024-08-07 17:19

附表二里面  第三列金额按照1000  税额按照 130填列   第十五列  税额按照52填列   

头像
快账用户4192 追问 2024-08-07 17:20

进项税额转出了,比如7月销项税额100,认证进项税额20,进项税额转出10,账上做的缴纳增值税为90元,但实际申报进项税额转出该如何操作填写呢?

头像
齐红老师 解答 2024-08-07 17:31

申报表里面直接填报就可以了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您的数字是不是写错了?取得1000元的发票 其中4000元发放员工?
2024-08-07
同学你好 账面成本为1000元(其中含运费2000元)——这个账面成本是不是10000元?
2022-06-04
你好需要计算做好了给你
2022-03-28
您好 解答如下 允许抵扣的进项税=9*13%*60%
2022-10-29
同学你好,甲公司当月购进该批农产品准予抵扣的进项税额为( )。——1000*9%
2021-05-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×