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内账,对方欠我们货款,我们需要付居间费10万,对方帮我们付了这个10万,相当于抵货款了。那么帮我们抵货款的分录需要怎么做?谢谢你了

2024-08-14 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-14 10:48

你好,根据你的描述,账务处理是 借:应付账款,贷:应收账款 

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你好,根据你的描述,账务处理是 借:应付账款,贷:应收账款 
2024-08-14
需要对方开发票 借:库存商品 贷:应收账款
2024-08-09
你好,借应付账款贷,银行存款,营业外收入。
2021-09-07
同学你好:这样入账; 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应收账款-A公司 银行存款 10万
2021-11-24
这个没什么影响,你当借款还款就好了。
2023-06-28
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