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请问下本月冲红了上月发票在申报增值税时是不是从销售额里减去这一笔就行了不需要特殊处理

2024-08-20 18:17
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-20 18:18

对的是的,是这么做的。

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对的是的,是这么做的。
2024-08-20
同学你好 这个直接做就行了
2021-10-12
你好同学,不需要,你下个月填写红字信息表,然后再做进项转出即可
2021-11-10
那么8月你怎么做的账?
2024-11-12
你好,这个不需要交增值税,这个是红冲,是退税。
2021-01-27
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