你好,单独装订 跨年了不合适

计 凭证比较少,把三个月的装订到一起是10张,那么凭证号怎么编写,从1编到10吗?还是每个月各自从1号开始编?我之前几个季度的装订在一本记账凭证都是按每个月从1号开始编号没有连续编号这个会有影响吗???
老师,装订的总账明细账的财务软件打印的账本,封面有一个会计年底从哪一年月日到哪一年月日,公司是从3月份成立并建账的,这个封面是写从哪一年3月几号到哪一年的12月31号可以么,还是说必须从那一年的1月1号到12月31号
老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订
老师,有个专项扣除,住房租赁,合同只能签订一年的,然后现在要一键带入2024年,这个合同是2023年一月到12月份的,日期改不了,然后赡养老人也跟着一起不能一键带入了,怎么办,到2024年在重新签订进去吗
老师接过来的账是从2022年的12月到现在要交接。那2022年12月份的只有一个月的总账明细账,还有凭证只有几张,这个太少了,要怎么装订啊?单独订到一起,还是并到2023年的一起装订?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师只有几张呢,就几张订到一起就行。知道了,老师,谢谢
不用客气,工作愉快。