看下预缴的所属期是几月份?如果是7月份的话不可以的。

我们是建筑公司,之前异地项目预缴有增值税,这个月公司申报要交增值税,但不是异地项目开出的发票,是另外的项目开出去的工程收入发票,那这个月申报的增值税可以抵减之前异地项目预缴的增值税吗?还是只有异地项目要交增值税时才可以抵减预缴的增值税呢
跨市提供建筑服务,如果预缴增值税时分包款没有取得发票,这时不能抵扣,在机构所在地缴纳增值税时分包款发票的进项税额是不是可以抵扣啊,相当于是预缴的时候多交了增值税,月底实际缴纳的时候就可以少交?这样理解对吗
我之前有一张发票抵扣了进项税了,但是预缴的时候因为交税是次月交的。没有抵减预缴税款这个月可以抵吗
老师,请问我们上海D类企业 上个月为了授信 预缴了22500的增值税 和 附加税1125,这个月申报时 申报表 分次预缴税额一栏有之前预缴的增值税22500,抵消了这个月的应交增值税(这个月增值税本来要交30000,抵消之后只交7500),系统算的附加税是37.5(小微享受减半)但是我看 预缴的附加税1125 怎么没有抵消这个37.5呢?不懂,请老师讲讲 谢谢
老师你好!我11月开了一张负数发票冲10月的,又开了一张正数发票,10月开的时候没有预缴税,直接进项抵扣了,11月开的发票预缴了税金,(工程款9%的发票)12月报税时营业为0,预缴的税留底了,税局说可以抵下期的,请问我预缴的税这个会计科目要怎么做
请问一下生产企业的品质部门购买材料测试的费用要放入什么费用
5月所有凭证都做完了,咋样判断是否交企业所得税和确定的金额,如果交企业所得税应该咋做会计分录
股权转让,股东交的印花税能从公司走账吗
老师,工商年报里面纳税总额包括社保单位缴纳部分吗
老师你好我是一个商贸公司 1、只要做铁路代理发运 下游客户把铁路运费给我们 我们直接支付给铁路局 铁路发票开给我们 我们平价再开给客户 签订的都有代理发运协议 这样合理吗 2、其中一部分有公路倒短运输 我们也是找的有资质的公司开具的公路运输发票 我们再平价开出去 我公司是没有道路运输许可证的 我进来再开出去 不需要道路运输许可证吧
老师往公户打款备注错了,给他退回重新打款应该怎么备注
老师,直播服务 现在赋码是其他生产生活服务吗
老师你好,我们是外贸企业出口退税的,因为收汇不齐被要求归还之前已经退的税,增值税主表怎么填写
有一个月没有销项,但是有进项,因为之前有欠税,就抵扣了欠税,账怎么做
老师,公司其他应付款女儿是股东,妈妈也是。然后妈妈欠公司20万,公司欠女儿100万,两方抵账需要什么材料
所属期7月份,一定要填写本期发生额。然后,你什么时候抵扣的时候,再填写实际抵扣金额,这个可以。
我准备这个月预缴
进项税抵的是7月份的
因为他这张发票7月份没有进行预缴,所以我就没有进行体检,这个月底检可以吗
税款所属期是几月份?
这张发票是7月开具的,现在申报8月份所属期可以进行抵减吗
所属期8月份就可以,如果7月份的不可以 七月份你需要修改附表4,填写本期发生额,然后在8月份抵扣的时候,填写主表28行和实际抵扣金额。因为你保存的时候,它保存不了,它有一个所属期的限制,是这个原因。