看下预缴的所属期是几月份?如果是7月份的话不可以的。
老师,我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元,城建税教育费附加税合计880.73元,企业所得税733.94元,个税3669.72元,1.但是我7月份都没有入账,只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊!这个月补做凭证可以吗?2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴,如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来?3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了,那我之前的预缴附加税怎么办老师?请指教问题比较都啊!谢谢
我们是建筑公司,之前异地项目预缴有增值税,这个月公司申报要交增值税,但不是异地项目开出的发票,是另外的项目开出去的工程收入发票,那这个月申报的增值税可以抵减之前异地项目预缴的增值税吗?还是只有异地项目要交增值税时才可以抵减预缴的增值税呢
我之前有一张发票抵扣了进项税了,但是预缴的时候因为交税是次月交的。没有抵减预缴税款这个月可以抵吗
老师,请问我们上海D类企业 上个月为了授信 预缴了22500的增值税 和 附加税1125,这个月申报时 申报表 分次预缴税额一栏有之前预缴的增值税22500,抵消了这个月的应交增值税(这个月增值税本来要交30000,抵消之后只交7500),系统算的附加税是37.5(小微享受减半)但是我看 预缴的附加税1125 怎么没有抵消这个37.5呢?不懂,请老师讲讲 谢谢
老师你好!我11月开了一张负数发票冲10月的,又开了一张正数发票,10月开的时候没有预缴税,直接进项抵扣了,11月开的发票预缴了税金,(工程款9%的发票)12月报税时营业为0,预缴的税留底了,税局说可以抵下期的,请问我预缴的税这个会计科目要怎么做
老师,清教下附图用的函数为啥显这个,要怎么解决?谢谢!
您好!我们是燃气公司,我们自己食堂用气,需要开发票吗?应该怎么做账务处理啊?
老师怎么将图片文字转换成电子版的
老师:您好,甲方把我们的工程款质保金抵房给我们,甲方把质保金直接付给地产公司,然后地产公司开房子发票给我,这个怎么会计处理账务呢?
老师,我们非盈利企业:惠民社会救助服务中心 我们公司刚接手过来,账户上面剩余的800块钱 怎么入账
金融商品转让为什么不得开具专票?
公司付给供应商15万货款,因其他原因供应商提供不了发票,请问老师这种情况如何处理?降低税务风险
老师,请问服务公司,开具广告费是不是需要缴纳城市建设税呢?税率是多少?我看到刚要出台的10.1新政策了,是这样吗?
湖南最低工资标准是多少?
个体户开票在3万以内是可以不交税的吧。这个税包含增值税吗?都有什么优惠政策!
所属期7月份,一定要填写本期发生额。然后,你什么时候抵扣的时候,再填写实际抵扣金额,这个可以。
我准备这个月预缴
进项税抵的是7月份的
因为他这张发票7月份没有进行预缴,所以我就没有进行体检,这个月底检可以吗
税款所属期是几月份?
这张发票是7月开具的,现在申报8月份所属期可以进行抵减吗
所属期8月份就可以,如果7月份的不可以 七月份你需要修改附表4,填写本期发生额,然后在8月份抵扣的时候,填写主表28行和实际抵扣金额。因为你保存的时候,它保存不了,它有一个所属期的限制,是这个原因。