您好,是这样的,因为不计提的话这个费用没法统计的,不知道具体是哪些,暂估收入是发货了以后没有收到钱
老师,帮我分析1笔分录,付职工保险。 我借管理费用,贷应付职工薪酬-保险,借应付职工薪酬-保险,贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款,资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷保险,公积金,银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用,这样我管理费用就多了呀?而且,我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
老师,帮我分析1笔分录,付职工保险。 我借管理费用,贷应付职工薪酬-保险,借应付职工薪酬-保险,贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款,资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷保险,公积金,银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用,这样我管理费用就多了呀?而且,我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
老师,我请教下。关于员工社保个人部分的账务处理,因为公司工资没有准时发,社保又是每月交了的,交的时候个人部分借:其他应收款-社保-个人部分 贷:银行存款 。我能不能在计提工资时做成借:管理费用等 贷:应付职工薪酬。然后借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保-个人部分,不等到发工资的时候才做这笔分录
老师公司在计提工资的时候有一些迟到扣款,在计提费用的时候需要把这些迟到扣款计提上吗,假设扣款50,工资1000借管理费用1000贷应付职工薪酬1000,借应付职工薪酬1000贷银行存款950营业外收入50这样做符合规定吗,还是直接做管理费用950
老师,在2021年计提社保的时候把个人部分的社保也计提到应付职工薪酬里了这个要怎么弄呢?我是先借管理费用200,其他应收账款100,贷应付职工薪酬300,缴纳社保的时候借,应付职工薪酬300,贷银行300,然后发放工资的时候,借应付工资500,贷其他应收100银行400,这样有问题吗?
老师,请问下 老板以个人名义购买一个公司继续经营,个人账户付的款,怎么做账务处理
你好,老师,我们公司老板没有开公户,有其他应付款1000块钱,咋处理?
固定资产残值一般怎么处理,分录怎么做,老师
老师,你好,长期股权投资的投资收益,为什么没有在资产负债表和利润表里体现出来?
老师好,我们技术部负责人说,他们三个月研发一个项目,然后会申请软著,这样的话,我要怎么做会计分录啊
老师请问下 公司经营的展览场馆,场馆内买的桌子椅子等其他易耗品属于运营部门的计入什么科目,销售人员的固定资产折旧需要计入到销售费用吗还是管理费用
各位老师大家好,利润率怎么算的呢,请各位老师指点一下,谢谢
进出口的公司工商年检要填写报关资料,去哪里找?
我是公司财务负责人。 我们公司目前是私企刚成立没多久,以vr设备体验为主,设备已经采购了一部分,款没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 问题一、关于已付出去的设备款怎么操作合理 1、已付款的设备款到时候可以再卖给合资公司可以吗(平进平出?) 2、把已经付过的款供应商先退给我们,我们以合资公司的名义再去买这批设备 3、或者签一个三方转移协议? 问题二、前期我们公司的成本(包括人工、工程款、设计费等) 1、可以转移到合资公司吗以什么方式
公司电车报销充电费应计入什么科目
那就是这个月比如发生工资50万在做发工资这笔分录前,要先根据各部门工资汇总表做计提喽,我们是物业公司,我看会计有做暂估物业费的收入
嗯对,就是这样的,这个没错
那结转收入指的是本应该属于这个月就算没收到钱也要结转是不
对,没有收到钱,也需要