你好!他是让你调出这部分成本吗

建筑行业,上个季度,结转季度成本时结错了,当时结的是借主营业务成本 贷工程施工材料费A 这个季度发现应该结转的是材料费B 这样就导致材料A贷方有余额 如果这个月调整 是不是:借材料A 贷主营业务成本
你好老师,涉及去年的销售业务,去年已做收入并结转部分成本,但部分采购业务及成本结转本月才进行,我在结转成本时需调整以前年度损益调整吗?成本结转的分录怎么做?非常感谢
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
老师您好,请问一下,我公司去年10月份结转成本转多了,分录是: 借:主营业务成本20000 贷:工程施工20000 多结转了20000元,已经跨年了,我现在怎么处理?分录怎么写
以前会计做得账,多个工程施工 -项目多结转成本,余额在贷方,已经把成本结转到主营成本,是以前年度的账,怎么调整。没有发票回来,也没有暂估。
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
成本和税额一起
你好!这个你做先借工程施工,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后借以前年度损益调整,贷工程施工。金额写负数
我之前进项税额转出的时候,把税额借方进工程施工,贷方进项税额抓出,但是成本那块,我现在还没调,我现在成本那块,就直接调整为。借方:以前年度损益调整,贷方:工程施工,可以不
你好!可以的,就是我上面说的操作方式
然后最后再做未分配利润的调整就可以了噶
你好!是的。然后看下是不是要补所得税
我们已经补交了所得税
你好.补缴所得税,你做了分录吗
做的借:营业外支出,贷:银行存款
做的借:营业外支出,贷:银行存款
你好!这个不太好。正规是计入以前年度损益调整
以前年度损益调整-营业外支出,贷方:银行存款吗
您好! 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款