借:以前年度损益调整
贷:应交税费

老师,请问往年度异常发票做进项税转出了,产生的附加税及滞纳金怎么做分录呢?是不是要计提。
老师好,想请问一下以前年度的进项税额转出,补觉的增值税、附加税及滞纳金怎么做分录
老师,您好,请问7月份更正以前年度的增值税申报表,导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金,请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
2023年8月补缴2021,6月增值税及附税,(出口企业不能退税,视同内销的)请问这笔增值税分录怎么处理,补缴的滞纳金算在罚没支出吗?增值税附税算在哪年的税金及附加,需要调一起年度损益调整吗?
老师您好,两年前的进项税额转出,补交了增值税,城建税教育附加等附加税,和滞纳金,让问都如何做分录?
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
附加税呢
一样的,也是这样做的
滞纳金也是要进以前年度损益吗
金额不大,可以直接入当年也没事
大概 8000左右
计入以前年度损益调整吧
借:以前年度损益调整 贷:应交税金—城建税 贷:其他应交款—教育费附加 贷:其他应交款—地方教育费附加
借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交增值税
是这样吗?
贷方都是通过应交税费这个科目
我们上面没有应交税费这个科目,就是分开的
借:以前年度损益调整
贷:应交税费—应交增值税
是的,都是这样做的