借:以前年度损益调整
贷:应交税费

老师,请问往年度异常发票做进项税转出了,产生的附加税及滞纳金怎么做分录呢?是不是要计提。
老师好,想请问一下以前年度的进项税额转出,补觉的增值税、附加税及滞纳金怎么做分录
老师,您好,请问7月份更正以前年度的增值税申报表,导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金,请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
2023年8月补缴2021,6月增值税及附税,(出口企业不能退税,视同内销的)请问这笔增值税分录怎么处理,补缴的滞纳金算在罚没支出吗?增值税附税算在哪年的税金及附加,需要调一起年度损益调整吗?
老师您好,两年前的进项税额转出,补交了增值税,城建税教育附加等附加税,和滞纳金,让问都如何做分录?
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
附加税呢
一样的,也是这样做的
滞纳金也是要进以前年度损益吗
金额不大,可以直接入当年也没事
大概 8000左右
计入以前年度损益调整吧
借:以前年度损益调整 贷:应交税金—城建税 贷:其他应交款—教育费附加 贷:其他应交款—地方教育费附加
借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交增值税
是这样吗?
贷方都是通过应交税费这个科目
我们上面没有应交税费这个科目,就是分开的
借:以前年度损益调整
贷:应交税费—应交增值税
是的,都是这样做的