年中建账,先清余额,对照年初数调整。建好账后,核对三表:资产负债表看资产与负债是否平衡;利润表检查收入与支出;科目余额表确保各科目金额正确无误。发现问题及时更正。
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
金蝶还没有结账,我核对科目余额表做了一份电子版的资产负债表,两边的金额有差异,差的存活金额,还有小数点两位,麻烦老师帮我看一下该怎么修改呢
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师 ,我中途建账,只有个银行余额,其它全没有,我不录期初银行余额,出完账我的资产负债表也是平的,但是我的银行余额对不起来,怎么处理,要录期初银行余额么,如果录的话,另外一个科目挂那个科目?
老师,这个题我怎么选的不对呀,麻烦帮忙解答一下,谢谢了【多选题】下列各项中,应在企业资产负债表“预付款项”项目填列的有(A ,D )。 A.“预收账款”科目所属明细科目的期末贷方余额 B.“应收账款”科目所属明细科目的期末贷方余额 C.“预付账款”科目所属明细科目的期末借方余额 D.“应付账款”科目所属明细科目的期末借方余额
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
如果9月份开始建账。按照1-8月份的科目余额表期末数,作为期初余额填写资产,负债,所有者权益,成本科目,那么这些科目1-8月份本期发生额还需要填写吗?需要填写的话是借方和贷方都填写吗? 另外损益类科目只是填写1-8月份的本期发生额把,是不是借方和贷方都填写。就是这里一直不明白?
嗯,9月建账,1-8月余额做期初,发生额只填损益类的,借贷都要写。成本类和权益类的,只有期初余额,没有发生额这部分。简单说,就是损益类动,其他不动。
资产负债,所有者权益,和成本类科目如果借方和贷方累计发生额不填写,那它的年初余额对吗?我看的网上的视频,这资产负债类科目,有的说填写本年累计借方和贷方。,有的说不填写?
资产负债类科目年初余额直接用上一年度末的余额,不涉及本年度的借贷累计发生额。成本类科目年初无余额,直接填本年度累计发生额。不同视频讲解差异可能因适用规则或教学侧重不同。