您好,差额记入到营业外收入或者营业外支出
老师,工资表上的实发工资应为四舍五入的原因和实际发放的金额有尾差怎么办,借或贷计入管理费用吗?
老师好,你看下我做的工资表,工资应该没有小数,我的四舍五入取整数,工资表上显示的实发工资是不是应该是四舍五入后的这行数
老师,计提工资和实际发放有小数点差异怎样处理?实际发放是通过四舍五入取整数发放的。
老师:我在核算工资时,由于有3人的工资我四舍五入,导致应发工资扣除社保时和实际银行发放的相差1.02元,我要如何调整?
人事做工资,实发工资是四舍五入取整发放,工资的差额如何做账?
老师您好,我们的员工年收入未超过12万,也不需要补税,每个月申报个税时没有做专项附加扣除,每个月也交了个税,该交的个税都交了呃,需要做个人所得税汇算清缴吗?不做会怎样?
您好,销售费用中的商品维修费费在汇算清缴时需要调整吗?
出口货物到底是依报关单上的名称,数量单位开进项票,还是开了进项票,出口报关单按进项票的名称数量单位开报关单
老师,汇算清缴填报数据是怎么取数的?取的是科目汇总表的借方还是贷方数据?
您好,汇算清缴时期间费用调整表里面招待费是取自管理费用ˉ招待费吗?(自动带出吗),那么销售费用里面的招待费不就取漏了?
那个我这边制造业公司已成立 后续要成立一家电子商务公司 目前还没成立 已经采购货物 现在要签署物流协议 能先制造业垫付吗 到时候再和电子商务公司结算
老师这个是科目余额表,进项税15473.46,销项是12502.82,留抵是2970.64,下面计提一个所得税36.27, 应交增值税借方是2934.37, 老师我没明白为什么36.27加上2934.37怎么能等于进项留抵呢
老师你好 我们名下有一个子公司,我们占股40%,前期已实缴出资6万元,现在该公司已进行破产清算,我们公司对这6万元应该怎么做账务处理呢
老师,缴纳亿企赢费用可以做减免税款科目吗?具体分录求解
您好,残疾人工资加计扣除在汇算清缴时填哪个表