同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3000;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)3000。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)2000;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2000。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税1000;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 1000

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    #提问#老师,假如全年增值税就这一笔分录进项200,销项100,进项税额转出50,年底怎么做分录借:应交税费--应交增值税(销项税额)100 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)100 这么做分录对吗?
老师 是不是进项税多于销项税不用做什么分录,销项税额多于进项税额做 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税?
一般纳税人,这个月进项税额分录是,没有销项,借:应交税费-进项税额 100 贷:应交税费-待认证的进项税100。后面留底分录如何做
纳税申报表上比实际多一笔进项税额转出的部分,如何进行调整? 借:应交税费-增值税(进项税额) 贷:应交税费-进项税额转出 是这样做分录吗
一般纳税人,销项税额2000.进项税额3000.如何做分录,借应交增值税销项税额,贷 应交增值税进项税额,多出来的1000的进项税如何做分录呢
                老师,如果把17年成本收入做在以前年度,那么所得税当期如何报
农村合作社可以收购其他合作社的产品吗
公司未租赁办公室,法人居家办公,但是房子也自住,这种情况可以开租赁发票给公司吗?
请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
你好老师我想问一下我们是经销商,厂家开给我们的发票是红蓝同票,然后我们开机动车发票给客户的话怎么把差价给我们的二级销售网点呢?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧
我这1000不应该留抵吗?下月继续抵扣
同学,你好 对呀,是留抵的