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老师好,请问公司1月取得一笔进项,做了待抵扣进项税额20万,本月做了抵扣,抵扣金额是10万,应该怎么记账?

2024-09-06 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 10:04

借:应交税费-增值税-进项10 贷:应交税费-待认证进项 10

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快账用户3355 追问 2024-09-06 10:08

老师,这样可以吗?

老师,这样可以吗?
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快账用户3355 追问 2024-09-06 10:09

如果要知道还有多少待抵扣进项税额是不是就看明细账余额?

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齐红老师 解答 2024-09-06 10:11

是的,就是你那样的做账思路,勾选多少就转多少

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相关问题讨论
借:应交税费-增值税-进项10 贷:应交税费-待认证进项 10
2024-09-06
你好,这个借进项税额 贷待认证进项税金额写3000就可以了。
2025-04-16
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-06-07
同学你好,本期进项税额是60万元——这60万都 计入应交税费一应增一进项税额中了么?
2022-08-01
可记账为待抵扣进项税额
2023-02-17
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