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老师,公司在3月份卖了辆二手车,但是三月份没有过户,8月份才过的户,三月份做了分录,现在国税系统里跳出来的发票要怎么做分录呀

2024-09-11 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-11 10:58

你好!是过来什么发票?

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快账用户8534 追问 2024-09-11 11:02

二手车销售统一发票

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齐红老师 解答 2024-09-11 11:06

你好!你3月已经申报过了的话, 你就做负数,报负数。 然后按税务局系统里面的金额,再重新做

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你好!是过来什么发票?
2024-09-11
你好,可以的,您还是正常做账认证抵扣就可以了。或者你再找对方,把那个抵扣联也要来,要是抵扣联没有用发票联复印也可以的。
2023-07-25
你好,可以的 借固定资产 贷银行 借管理费用 贷累计折旧 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-08-31
借营业外支出-其他 贷营业外收入0.02 四舍五入差额转营业外支出或者是营业外收入就可以 
2020-11-17
同学你好 对的 原分录负数红冲就可以了
2022-09-23
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