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之前的支付的房租,后来给返还并且开具了不征税发票,这笔收入没有入费用,请问当时分录是 借方:其他应收款——园区 进项税额 贷方:银行存款 增值税和所得税申报的话,怎么填写附表?需要调增么?

2024-09-12 14:36
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齐红老师

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2024-09-12 14:39

原始分录借:其他应收款—园区,贷:银行存款。申报时,若为不征税收入,不需调整应纳税所得额。

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原始分录借:其他应收款—园区,贷:银行存款。申报时,若为不征税收入,不需调整应纳税所得额。
2024-09-12
同学您好,营业收入冲其他应收,然后结账成本
2024-01-09
你好,你要冲销原先多申报的收入,是不是多申报的没做账。
2024-04-23
你这里第一笔分录时就要确认收入
2022-04-07
您好,若跨年度,那您借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)
2023-01-04
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