把光标移动到金额的方格,按空格键,数字就可以在借方或者贷方移动切换
黄色已开发票金额13577,最后一兰是余额,倒数第二栏是贷方金额。里面有个退款933.9,应开发票应该是剩下的3354+960+1755呢?还是还需要减到933.9。退款是写在贷方加个负号不可以直接写到借方吗?
老师,请问一下 金碟迷你建账时,科目余额方向为贷方的。因为表上不自动计算余额,现在试算不平。我是方向录错了吗? 右边贷方余额有正数的,难道我左边应该正数金额应该输到借方吗?
老师,小白提问 老师我发的图片您可能看不到。如果能看到图片,请您批改一下作业,是这样的 月末结转损益 本年利润 借方:41547 贷方:0 三栏明细分类账,打开 账页格式: 借方 贷方 借或贷 余额 根据借贷记账法权益类科目借减贷增,增加方在哪方,余额就在哪方 本年利润科目属于所有者权益类科目,借减贷增,余额在贷方。 我的问题来了:现在月末,本年利润是借方余额:41547 贷方:0 那么,登记账簿的时候 三栏式明细账 借方41547.00 贷方:0 贷 41547(我用红字写的) 我这么填我不太确定对不对。 或者我不用红字,直接用黑字 就是:贷 —41547
老师,请问一下这个工资的贷方,5月接账到12月的,贷方金额没错,可是为什么五月的本年累计贷方金额不加4月的贷方金额合计的吖? 所以9-12月的贷方合计跟借方不一样,但是又是平的。是不是哪里出错了呀?4-12月每个月计提的工资没错。发放的也没错。
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
金蝶负责审核的人不在,我无法结转损益,可以如何算所得税?
老师,生鲜水果批发公司,季报的时候系统提示营业收入小于营业成本该怎么办?
医疗行业,毛利率很高,请问在实操中印花税能只申报销售吗,购入不计入。
咨询下:一般纳税人,刚刚开具了专票,又红冲了 这种有影响吗?系统还要操作什么吗?
一般纳税人有一张个人消费的专票,不报销的,点了勾选认证税额15.2元,增值税申报时也做进项税额转出了,会计分录要怎么做?
一般纳税人公司,从来没抵扣过进项,现在开具二手车销售发票,请问增值税按多少个点申报啊?
老师,资产负债表固定资产账面价值变成一138.69怎么办?是不是计提完了?
你好,企业自己有食堂,自己买菜自己做,象征信和员工收个7块8块钱的,关于食堂的所有费用怎么核算,都需要什么附件
老师 7月份支付了报关费10月份才收到发票该怎么做分录
文文老师在吗,找一下老师
太感谢老师了
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。