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计提的时候 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9000 应交税费个税1000 支付税款时 借:应交税费个税1000 贷:银行存款1000 支付工资的时候要怎么做

2024-09-20 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-20 09:34

借:应付职工薪酬9000 贷:银行存款9000

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快账用户5330 追问 2024-09-20 09:35

工资10000,税费1000,其中100元公司支付,900元个人承担,给员工发的工资就是9100元

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齐红老师 解答 2024-09-20 09:38

借:应付职工薪酬9100        贷:银行存款9000 应交税费-个税100

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快账用户5330 追问 2024-09-20 12:34

这样应交税费就有100元的余额了

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齐红老师 解答 2024-09-20 14:12

计提的时候 借:管理费用-工资10000 贷:  应付职工薪酬9100       应交税费-个税900 支付税款时 借:应交税费-个税900       营业外支出100    贷:银行存款1000

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借:应付职工薪酬9000 贷:银行存款9000
2024-09-20
您好,分录不对 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应付职工薪酬10000 营业外支出 100 贷:银行 9100 应交税费-代扣代缴个税 1000 借:应交税费-代扣代缴个税 1000 贷:银行 1000 营业外支出 这是不能税前扣除的,年度汇缴时要纳税调增
2024-09-25
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
你好,个人负担的社保还有工资的内幕有问题,但是你企业负担的社保应该通过应付职工薪酬,借管理费用社保80贷应付职工薪酬社保80, 缴纳的时候借应付职工薪酬社保80, 其他应收款,个人负担的社保30贷银行存款。
2022-09-28
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
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