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老师,请教,银行记账公司拿回来怎么处理期初余额,对不上,用待处理财产损益可以吗

2024-09-30 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-30 12:13

你好!可以把差额计入待处理财产损益,经领导批准在处理,年底前要处理。

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快账用户6197 追问 2024-09-30 12:20

年底前怎么处理

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快账用户6197 追问 2024-09-30 12:22

相当于虚增了银行数据,怎么办,是不是实际有就可以

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齐红老师 解答 2024-09-30 12:26

你好,领导批准后进相应的损益类科目就可以,营业外支出或者营业外收入

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相关问题讨论
你好!可以把差额计入待处理财产损益,经领导批准在处理,年底前要处理。
2024-09-30
你好,同学,可以这个处理 或者贷方用未分配利润
2024-01-10
你好,这种你能调多少就调多少吧,说实话很难做的。 除非你按正规的去做,不然的话调一点点也没有意义
2024-12-18
可以的,如果确认这笔财产损益已无法收回,可以将其转入营业外支出,作为一次性损失处理。这样做有助于更准确地反映公司的财务状况。在清算过程中,这种做法也是符合会计准则的。
2024-11-13
先核对录入的科目余额表期初、发生额是否准确,确认资产负债表年初数为代账公司上年末正式数据。 按公式 “应有年初余额 = 期末余额 - 借方发生额 %2B 贷方发生额(负债权益类反向)” 倒推,逐科目比对差异。 针对差异科目(如科目错用、发生额漏记、报表抄错),凭原始凭证调整,确保账证、账表一致后建账,留存调整说明。
2025-08-12
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