你好,是生产企业的吗?
老师您好,本企业是一般纳税人,上月期末留抵1200元,进项税24698.60*10%=2469.86元,那么上期填增值税纳税申报附列资料(税额抵减情况)表,加计本期发生额,如何填写?
一般纳税人当月还有留抵进项税额,本期增值税应纳税额为0,但本期发生了税控维护费的全额抵减,已填写表4税额抵减,主表23栏填写了维护费后,出现本期应纳税额是负数,结果不能申报负数的增值税,请问我现在应该怎么去申报呢?
如果上期申报增值税申报表时,所有出口销售额都填的出口免抵退的销售额栏位,税局又要求有一笔出口要做免税申报,这期增值税申报表怎么填写?这部分进项税额转出有怎么核算?
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
是的,老师,我们是生产企业,不好意思,昨天消息网卡的没发出去
你好,你之前没有留底,你别申请出口退税。然后,你现在有留底的情况下,正常申报出口退税就可以的 之后出口退税申报表,它有一个应退税额。
老师,如果我们现在要申请出口退税,如何用出品退税额抵减当期应交增值税呢?
你抵扣勾选 填写附表二就可以打
老师,具体填写附表二哪一栏次呢?
附表2。第一行和第二行。
认证了之后它会自动取数的。