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上月留底423.43,本月进项459.72,销项713.83。增值税需要做计提吗,怎么做留底分录

2024-10-09 21:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-09 21:50

你好,正常的,应该是转到未交增值税显示贷方红数或借方蓝字

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快账用户9335 追问 2024-10-09 21:51

现在进项大于销项,本月还需要做计提吗

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齐红老师 解答 2024-10-09 21:51

你好,一般是需要结转的不是计提

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快账用户9335 追问 2024-10-09 21:51

请问结转怎么做分录呢,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-09 21:52

你好!借 应交税费应交增值税销项税 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税

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你好,正常的,应该是转到未交增值税显示贷方红数或借方蓝字
2024-10-09
借销项 未交增值税 贷进项, 然后你的未交增值税余额就是这个这个月和上一个月的合计。
2024-04-04
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-04-16
你好,这个留底你有单独做分录吗
2025-01-10
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
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