你好,你当时已经计入了管理费用了,直接贴进去就好了。

请问,公司代买车辆保险后收到保险公司发票怎么做分录?(收到代买保费:借:银行存款 贷:其他应付款 支付保费 借:其他应付款 贷:银行存款,那么公司收到保险发票怎么做分录呢?)
九月份付车保险费9000,做的借管理费用,贷银行存款,当时没收到发票,10月才收到发票,但是发票金额只有8500,怎么调账
老师,你好,今个月我公司对公支出了车辆保险费,本来老板说有发票,才在对公支付的,但现在告知没有发票,是不是这样做帐, 借,管理费用—车辆保险费 贷,银行存款 借,管理费用—车辆保险费 贷,营业外支出,
2月付了一笔保险费,做的是借管理费用保险费贷银行存款,3月时收到专票并抵扣,怎么做分录
老师,我们今年2月缴了公司车辆保险费,做账 借:管理费用-保险费,贷:银行存款。但是发票到7月才收到,收到发票怎么做账。
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
但是,我想着如果2月的凭证如果已订完了咋整呀
你好,你直接把发票贴进去,装订的也是可以贴进去的。
还有个特殊情况 ,ETC银行扣款是9月扣款的,8月就把发票开来了。 这要以银行存款为准还是以发票为准。
你好,可以先记入应付,然后9月份再付。
如果记入应付,那就是以银行为准做账了
你好,是的实际支付的时候再做银行存款