同学,你好 借:银行存款-公积金专户 1760 贷:银行存款-基本户 1760 借:应付职工薪酬 1000 贷:银行存款-公积金专户 1000
老师,我们有一个月补缴公积金跟汇缴扣重复了,公积金中心也进行了扣款处理,但是退款是退到了公积金中心的暂收款里面并告知我下一个月公积金扣款就直接扣暂收款,请问这两笔退款跟支出我做账应该怎么做呢
老师你好,我想问一下我们小规模企业代开的发票,是那个我们入驻天猫,然后作为卖家,然后买家用天猫的积分抵扣了这个金额,然后我们就是害的就是这个抵扣的金额的这个钱数,但是我们那个项目名称上写的却是防尘面罩,真的是像我们这种情况分录应该怎么做嗯,像他那种情况就是没有进项也没有这个银行流水,因为它这个嗯是抵扣天猫积分开的发票,但是项目名称又是防尘面罩
老师,我想我想问一下,公司的对公账户往公积金里面打钱了,这笔应该怎么写会计分录呢
老师,我想问一下,公司的对公账户往公积金打了一笔钱,这个怎么写会计分录,需要计提吗?
老师,我想问一下,就是我们往那个公积金的账户里面打了1760元钱,但是我这个钱没都扣,只扣了这1000,然后那个公积金的账户里面还剩下760,我这个怎么做会计分录,让这个公积金的借方有760的余额呢?
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
老师你好,请问销售返利,应该算销售费用还是冲减收入
老师线上店铺关了,还挂着有其他货币资金未提现到账的,账务应该怎么处理呀
老师,甲公司做电商,在开发票申请明细注明成本价结转成本可以吗?
我7月份因为基数不对多次在缴费工资申报,现在在社保费日常申报提交申报申报不了,如何处理
老师,这个公积金也像社保那种计提,然后什么单位和个人啥的都扣除吗,
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,知道了,老师
不客气,祝工作顺利