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三季度三个月,没开票,但取得了进项专票,进项税额也分离出来了入账了,三个月都没抵扣,那这种情况下,进项税额在月底或者季末要转入待抵扣吗?这个需要怎么处理

2024-10-18 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-18 16:50

你好是的,放在待抵扣里,需要时再勾选

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快账用户6503 追问 2024-10-18 16:51

实操目前就是未勾选 未抵扣。我是想问账务上怎么处理?怎么写分录?

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:52

借应交税待抵扣进项税 贷应付账款或者银行存款

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快账用户6503 追问 2024-10-18 16:53

我的天 这都还没呢进行勾选和抵扣呢,咋是银行存款呀?

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:53

你购进时没付款吗》那就是应付账款

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快账用户6503 追问 2024-10-18 16:54

目前就只是停留在应交税费-应交增值税(进项税额)阶段呀,几张票都登记入账了而已,所以就是说 月末或者季末了,现在要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:55

你本来没勾选就做了进项税就不对,需要转到待抵扣

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快账用户6503 追问 2024-10-18 16:55

这跟付不付钱 没关系呀 我说的是这专票对应的销项税额月底怎么弄 因为没有勾选 也没抵扣,只是入账了而已

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快账用户6503 追问 2024-10-18 16:56

那就是说 勾选的时候 入账进项税额呗 然后还没抵扣就在月末做待抵扣呗

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:57

我们没开具发票没销项税 购进不是借原材料 应交税费-待抵扣进项税贷应付账款

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快账用户6503 追问 2024-10-18 16:58

我们购进原材料做的是:借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:59

你把进项税做到弟弟口里就对了,没抵扣就在月末做待抵扣呗

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快账用户6503 追问 2024-10-18 17:01

您的意思是:没开票的情况下,我们把取得的进项票计入应交税费-待抵扣进项税,不计入应交税费-应交增值税(进项税额),是吗?免得再转是吗? 那如果我一开始就是做的应交税费-应交增值税(进项税额),此时月末是不是就是转一下,转到待抵扣就对了?

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齐红老师 解答 2024-10-18 17:02

一开始就做是借原材料 应交税费-待抵扣进项税贷应付账款 等待i抵扣了 借应交税费-进项税 贷应交税费-待抵扣

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快账用户6503 追问 2024-10-18 17:03

最后还有一个问题就是:勾选 是什么时候勾选。不抵扣的时候不勾选可以吗?还是说计入应交税费-应交增值税(进项税额)的时候就要勾选?

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齐红老师 解答 2024-10-18 17:04

你有销项税得时候才勾选就可以的,。不抵扣的时候不勾选

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快账用户6503 追问 2024-10-18 17:04

我一开始就是做的应交税费-应交增值税(进项税额),这样不对吗?

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齐红老师 解答 2024-10-18 17:05

不对的,你没抵扣不可以做进项税额

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快账用户6503 追问 2024-10-18 17:09

那就是说 所有取得的进项专票,一开始就要做进 应交税费-待抵扣进项税 ,对吧?

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齐红老师 解答 2024-10-18 17:09

如果当月直接勾选的,直接做进项税额,如果当月没勾选是待抵扣

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你好是的,放在待抵扣里,需要时再勾选
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那个不需要在申报表体现的
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您好,这个的话,是相当于,待抵扣进项税,去冲销这个销项
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同学你好 借费用科目 贷进项转出
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同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
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