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你好,我司7-8月是小规模纳税人,这两个月的收入超30万了。然后9月升为一般纳税人。9月的进项税是3589.38元,销项是9663.71元。问1:7-8月是不是要前台申报增值税?问2:9月的结转分录怎么做?

2024-10-19 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-19 11:58

您好,1.自已在电子税务局申报就可以了,不用去税务大厅的 2.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)9663.71-3589.38 贷:应交税费——未交增值税 9663.71-3589.38 不要怀疑这个分录,这是税法书上写的,,不用把进项销项科目结转,

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快账用户5487 追问 2024-10-19 12:03

那是不是要去税局网站抵扣进项税的?下个月(10月)采购发票补回来,但没有销售出去,那分录要结转吗?税局网站要抵扣吗?

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齐红老师 解答 2024-10-19 12:07

您好,是的,在电子税务局上勾选进项发票,没有销售就是我们的库存,这个不用结转成本

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快账用户5487 追问 2024-10-19 13:45

有进销票没有销项票要结转或者转出之类吗?在税局网上要不要操作什么?

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齐红老师 解答 2024-10-19 13:59

您好,月末要把 进项税这个结转了,月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到  应交税费——未交增值税,用  应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转,  借:应交税费——未交增值税    贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 电子税务局也要申报的,没有收入但财务报表有的呀,没有数据也要0申报的

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您好,1.自已在电子税务局申报就可以了,不用去税务大厅的 2.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)9663.71-3589.38 贷:应交税费——未交增值税 9663.71-3589.38 不要怀疑这个分录,这是税法书上写的,,不用把进项销项科目结转,
2024-10-19
同学 对于按季申报纳税的小规模纳税人,在季度中间由小规模纳税人登记为一般纳税人的,其对应的小规模季度属期申报(即你公司7-8月所属期的申报),均统一以季度销售额45万元的标准来判断是否可以享受小规模纳税人免征增值税政策。即,如果你公司7-8月销售额未超过45万元的,仍可以享受小规模纳税人免征增值税优惠。
2022-09-26
您好,这个的话是全部都需要纳税的,因为合计超过30万了一个季度
2024-10-11
你好,这种情况7月份开票的27万,是不享受季度30万免征增值税优惠的
2023-07-21
你好,你是不是清卡了
2020-09-02
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