你好,未开具发票和普通发票一块填写,30万以内的在第10行,超过30万的在第一行。 附比4,小规模没有的。

老师好,这次小规模3%税率降到1%,我们是做服务的,如果是一个季度开票不超过30万,假设是28万的不含税开票额,税率1%是2800。那么在写增值税报表的时候这些数据要怎么填写啊?填写到表格的哪里?
老师晚上好 新开企业没有开专票小规模季未超30万 9月份做的税务登记 目前就开了这一张普票但是系统自己带出来的数据就是这些 现在怎么填写合适
老师,新电子税务局系统自动带出来的数据,那我们公司是小规模公司,本季度开票不超30万,然后我现在想加上未开票的数,该怎么加嘞?在哪里加入
老师,小规模公司,数据自动带出来,但是我有一些未开票的数据,但是加起来也是不超30万的,那这个未开票数填进哪里?附表四还需要修改吗?
老师,公司是小规模公司,这个季度开有5%3%1%专普票都有,现在税务系统自动带出来的数据是正确的,但是我现在我有一个数是未开票的数,这个数是不是就加进2列10行就可以了?其他的还需要改吗?
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
减免附表四不用改吗
小规模没有附表4。他就一个减免明细表,附列资料1,附列资料2。
我见我们的表4是带有数据出来的,所以我不知道要不要修改它?
截图看一下哪个是附表四。
说错了,不是表4,是减免明细有数据
季度30万以内不需要交增值税的情况下,不需要填写。
没有填的,只是系统带出来的,我是想如果我加上去未开票的话,这个表的数需要改吗
你好,季度30万以内加上无票收入也是30万以内,也不需要填写,不要填写他填写的你删除。
未开票的数,是直接加进去,还是得换算不含税的?或者含税?
需要换算成不含税的,你看一下你账上做的不含税金额是多少?
这个减免的不能删啊,删了数据就不对了
截图你完整的申报表看一下的
你看一下,
不到30万,你为什么要填写前面的1~8栏?不到30万的全部都在第10行里面填写。
没有填,系统自动带出来的,因为开出的票有专票和普票,有5%3%1%,所以估计系统自动就分开数据填入吧
系统自动出来的,有错误,那你自己不能修改一下吗?
还有你开的是专票吗?
它上面都在专票里面显示的,你开的是专票还是普通发票的。
都有,数据没错的,我开出的有专票,也是普票,有5%税率也有3%也有1%
普通发票在第10行里面填写 专票上面核对金额金额没问题没有问题,就是在这里填写, 然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额,减免的2%只填写专用发票的。