你好,未开具发票和普通发票一块填写,30万以内的在第10行,超过30万的在第一行。 附比4,小规模没有的。
老师:8月份我开了一张9万的销项,又开了一份10万的销项负数,税盘也显示本月开票总额是-1万,可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息,只显示正数的9万的数据,这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗?以前也有这种情况,但是报税时显示报表数据都没问题,这次就没显示出来,我就不知道是哪里出了问题?
老师,小规模纳税人申报增值税,打开申报表页面后,系统自动带出来的是第三季度7月份的,但是我们89月都开票了。共计开了2万多,没有超过30万。那我是不是要手动把89月的数字也加进去呢
老师晚上好 新开企业没有开专票小规模季未超30万 9月份做的税务登记 目前就开了这一张普票但是系统自己带出来的数据就是这些 现在怎么填写合适
老师,新电子税务局系统自动带出来的数据,那我们公司是小规模公司,本季度开票不超30万,然后我现在想加上未开票的数,该怎么加嘞?在哪里加入
老师,小规模公司,数据自动带出来,但是我有一些未开票的数据,但是加起来也是不超30万的,那这个未开票数填进哪里?附表四还需要修改吗?
出口转内销,需要在电子税务局操作什么吗
想改公司名称,这个会检查做账的情况吗
24年进项票,需要税额转出,请问24年企业所得税年报要调吗
老师,突然纠结一个问题,实务的算式写成这样子也可以吗?6300/700*2=18;还是按下面的方式写,6300÷700×2=18
老师,公司养护项目开6的税率增值税税负是多少
成立公司时 投资人以公司入股时 投资人名称是填公司名称吗
老师,新增办税员后在哪里授权啊
老师,持有代售的入账价值怎么核算
你好,租给别人的办公室,钱收了,发票也开了,这个月说不租了。钱退了。还需要开个红字发票吗
因发生退货,供应商给开了红字发票,上个月收到的发票我尚未认证,红字发票金额小于上个月的发票金额,我该如何处理?假如上个月已经认证了发票,这个开了红字发票,是需要进项转出?
减免附表四不用改吗
小规模没有附表4。他就一个减免明细表,附列资料1,附列资料2。
我见我们的表4是带有数据出来的,所以我不知道要不要修改它?
截图看一下哪个是附表四。
说错了,不是表4,是减免明细有数据
季度30万以内不需要交增值税的情况下,不需要填写。
没有填的,只是系统带出来的,我是想如果我加上去未开票的话,这个表的数需要改吗
你好,季度30万以内加上无票收入也是30万以内,也不需要填写,不要填写他填写的你删除。
未开票的数,是直接加进去,还是得换算不含税的?或者含税?
需要换算成不含税的,你看一下你账上做的不含税金额是多少?
这个减免的不能删啊,删了数据就不对了
截图你完整的申报表看一下的
你看一下,
不到30万,你为什么要填写前面的1~8栏?不到30万的全部都在第10行里面填写。
没有填,系统自动带出来的,因为开出的票有专票和普票,有5%3%1%,所以估计系统自动就分开数据填入吧
系统自动出来的,有错误,那你自己不能修改一下吗?
还有你开的是专票吗?
它上面都在专票里面显示的,你开的是专票还是普通发票的。
都有,数据没错的,我开出的有专票,也是普票,有5%税率也有3%也有1%
普通发票在第10行里面填写 专票上面核对金额金额没问题没有问题,就是在这里填写, 然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额,减免的2%只填写专用发票的。