你好,是的你,你三季度正常申报。

老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
小微广告企业,三季度就开了一张专票2万元,这月通知通知说冲红,对方也没抵扣,刚刚已冲红了。现在申报三季度增值税是含有这笔2万的销售额申报吗(城建税也要交),还是0申报,我刚刚冲红了这一笔
去年9月份开了一张专票16871.29元 直到10月份才反馈回来说要冲红 ,我也冲红了 ,没有重开发票,然后四季度又另开了一张别企业的普票19297.03元 申报金额就是2000多了,申报我就是按这个强制申报的 就形成一个专票的退税,现在形成异常开票系统给锁了,专管员要求给理由为什么红冲,一般有问题发票红冲后会重开的。我想问下用什么理由比较好通过,不会出其他问题,专员会去协查吗
老师您好,我25年以前是小规模纳税人,现在是一般纳税人,23年12月份我没开蓝字发票,但是红冲了23年6月开的721360.38元的发票,当时申报增值税的时候跟税管员协商了因为23年最后一个季度都没有开蓝字,只是红冲了, 所以就没填红冲负数的数字,就把23年4季度增值税按零申报了,然后24年第一季度申报的时候开了蓝字1185475.73元,申报的时候跟又跟税管员协商把红冲的那一部分收入721360.38元减去,也就是实际申报了478821.69元,现在我的问题是我做24年汇算清缴,然后我的增值税24年申报的的年末累计数就成了4969732.58元,但是我的电子税务局显示的还是5676386.62元,这中间有个差额也就是刚好冲掉的那部分721360.38元,老师我这种情况应该按那个 收入申报合适呢
个体户一个季度可以免费开多少额度
云票通是什么系统,对方说让我在这个系统采集机动车发票
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
老师,云票通是什么意思?
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,这月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗
老师,个体工商户做代订房、机票是全额收款(包括住房款、、机票款、代订服务费),住房可以向供应商索取住宿服务发票,机票是个人抬头航空运输电子客票行程单,直接做成本?
老师,请问计提员工支付的那部分社保费,应该怎么做账呢,谢谢
老师您好,2026年开始加工修理修配服务的税率仍保持 13% 不变,但开票时需按 “服务” 类别开具,那开服务里面的哪个呢?(我就说维修汽车这块,开票大类之前开*劳务*加工修理修配劳务,现在正确的应该怎么开呢老师)
老师,个体工商户做代订房、机票是全额收款(包括住房款、、机票款、代订服务费),住房可以向供应商索取住宿服务发票,那机票如果索取成本发票??
老师,我们大部分是先收货款再发货报关,先入的预收账款,这样月底预收账款也需汇率调整吗?
三季度增值税按2万申报吗 ,那我刚刚冲红的就是在四季度开票金额中相抵扣是吗
你好,是的,就是这样子的。