你好,按正常说是不可以平摊给了董事长的这2个亲属,税务局真查了与工资表不一样不好解释
老师我怎么去区分合同用新租赁合同还是用原来租赁合同呢?
请问可以不用转出未交增值税直接用未交增值税科目吗?有什么利弊吗?请老师详细说一下
不是本单位人员报销有什么规定?
8月份升的一般纳税人,8月份有一张红冲的发票,是红冲7月份的普票,在8月份申报一般纳税人增值税时是可以抵减销售额吗?
我是出口企业。与货运公司有业务往来。货运公司帮我们运输货物。在运输过程中,发生损失。货运发生赔偿。原先进项发票是红冲收取赔偿金还是我司另外开票,收取赔偿金
请问老师,在哪里可以查一个人在哪几家企业做监事?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
那怎么办
都已经申报了
10月份再调回来吗
可以去税务局更正申报的
怎么更正申报啊 就这样不行吗?
就是去税务大厅告诉他们哪里需要修改。这样的话税务查不出来就行
我需要带公司公章和法人章吗?需要带啥资料,税务局是否能查吗?4000多金额不多?
按照下面程序自己更正下,如果更正不了再去税务局更正。 发现往期个税申报错误的,自然人电子税务局扣缴端更正申报操作如下: 1.启动更正。登录自然人电子税务局扣缴客户端,选择需要更正的“税款所属月份”。点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面,点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态,只有申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。点击【更正申报】按钮,启动更正申报。 2.报表填写。点击【1收入及减除费用填写】,系统提示往期错误更正,不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额。选择需要修改的所得项目,需要更正的人员,双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。 3.税款计算。完成申报表本期数据更正后,点击【2税款计算】,重新计算更正后的应补(退)税额。 4.附表填写。【1收入及减除费用填写】中如果填写了“减免税额”、“商业健康保险”等,需要在【3附表填写】中完善附表信息。 5.申报表发送和税款缴纳。报表填写完成后进行报送,若涉及应补税额的,可点击【税款缴纳】模块完成税款缴纳。 注意事项: 1.自然人电子税务局扣缴端更正申报往期月份属期的,需要将后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。 2.往期申报已在大厅进行更正的,自然人电子税务局扣缴端无法再次对该期申报数据进行更正,如需更正,需前往办税服务厅办理。 3.更正申报往期月份时,不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额,如需新增或修改,需前往办税服务厅办理。更正往期申报月份的“往期”指的是该属期后面属期的个税已申报。例如:若是2024年6月属期个税已申报,现发现2024年5月属期个税申报时漏报一个员工,则需前往大厅办理,若2024年6月及以后属期还没申报,现发现2024年5月属期个税申报时漏报一个员工,则可通过自然人电子税务局扣缴端更正申报。 4.自2020年7月1日起,自然人电子税务局扣缴端不再支持税款所属期为2019年1月至2019年8月的扣缴申报表的更正功能。 5.若纳税人已完成综合所得年度汇算后,扣缴义务人再进行预扣预缴申报更正,需前往办税服务厅办理。
那个前任会计少记收入1200多元,8月已经离职了,咋申报
通知本人汇算清缴的时候自己加上
没明白,她自己个税还汇算清缴时候自己加上吗?汇算清缴是24年12月底吗
是的,他自己可以在APP上加上,24年的汇算清缴从25年3月开始
前任会计已经走了8月份她少申报1200多,所属期8月份的个税我还要更正申报吗?另外一个人8月份的少申报收入2700多点,9月份的已经个税申报了,但是还没有缴款,是否要进行更正申报在系统里面 还是9月份给这个人在收入上面加上2700多元,那前任会计的1200多收入没申报咋办?
不管是多申报还是少申报,第一种方法,你可以进行更正申报。 第二种办法,通知本人,在汇算清缴的时候让他们自己更正。
我想省点事情,但是也能说得过去,我是新手,我问问怎么处理好啊
那就是按照我上面发的,自己先做一下更正申报试试。