你好,这个借银行存款,贷应交税费,应交增值税留抵税额。
一般纳税人。年底12月份结转增值税,,我是进项大于销项,有留底税额:,要做结转销项税额分录吗?
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
老师你好,留底退税意思是不含税进项票做成本了,进项税额大于销项税额?进行退税是么?
我们是一般纳税人物流公司,企业留底退税后。税务局通知我们有大额进项税额转出异常。我们企业也没有进项税额转出?这是什么意思?
老师你好,我们企业是一般纳税人,进项税额大于销项税额,税务局退回的留底税款怎么做分录
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
那应交增值税留抵税额这个科目就一直有余额吗?
你好,你可以在上个月的时候结转的。 借销项,借留底税额,贷进项税
企业退1000的留抵税,借:银行存款1000,贷:应交税费-增值税留抵税额1000,月末结转怎么做
你好,这个是先在上月做了,借销项,借留底税额,贷进项税 然后这个月借银行存款,贷留抵税额 这样就平了
我上个月没做你说的分录,税务局在本月通知需要把留抵的税退了
你好,你上个月留底是怎么做的凭证?
我是刚接这个企业,是个运输企业,他们企业的进项一直大于销项,会计就是正常记应交税费明细账的进项和销项,没有其他处理,总账的余额和税务局电子报表的留抵退税金额相符。
你好,这样子的话没问题呀。 你现在有退税,你可以增加一个留抵税额的下级科目。
我增加了,我想问留抵退税科目月末余额需要结转吗
你好,这个可以不用结转。 你要结转的话也行。 借销项,借留底税额,贷进项税