你好,你是收入多做了,然后税额少做了,是不是?
老师,请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候,当月收入为3990元,当月的增值税为:116.21元,当时在做免税收入是,入错了借贷方向 借:营业外收入—增值税减免 116.21 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)116.21 现在才发现这个问题,那么我把错的这笔凭证冲红后,该如何编写正确的分录,因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里,没有余额了,现冲红后,营业外收入有余额,如何才把它冲平?
老师好,结转增值税进项税额贷方出现余额,查账发现当时入账时有些小金额进项没有列支,导致抵扣时上报了,可以在下月调账吗,一般纳税人,谢谢
公司这月申报增值税时,按照开票金额申报的,但在账目处理上并没有确认收入,导致账目销售收入和增值税申报表不一致,这月多交的增值税,我可以在下个月少申报收入,把账目金额调平吗
问下9月的增值税销项税少结转了10000导致有余额 有查不出来问题 我可以把这个余额转到收入去 下期当收入申报平账吗
老师 关于结转增值税问题,1.我每月并每月,把当月销项和进项结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税中。 若是当月销项大于进项,我就直接做一笔,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。这一个分录 。可以这样吗。 (因为如果只做这一笔分录 就造成应交税费-应交增值税-转出未交增值税是一直有余额的。 有的老师说这科目可以有余额, 有的老师说不可以 我现在也有点晕
老师好,咨询下,商务咨询费,一般开票编码是?
月末需要计提增值税,会计分录怎么做?
老师,公司租个仓库,要以公司的名义去租是吗 对方要是个人的,怎么取得发票
老师,上月工资少计提了,这个月补记生产成本-工资,那这个补记的工资纳入当月的成本里面去吗
老师你好,我们买的酒可以抵扣进项吗?
一般纳税人开具的普通发票如何做账,还有销项税吗
A公司在B公司占有51%的股份,A替B代收了1000元货款,手续费30元,这30元可以当做A的费用吗?到时候A转给B 970元
我们是包工包料的价格,甲方要求开这种工程建筑安装的票。那我们实际设备成本,有设备,辅材线材,有人工,开出来的票可以用设备进项票抵扣吗
接到一个税务局语音电话,说要按规定社保申报缴费工资,否则,按相关规定进行处理,是什么意思?
请问公办幼儿园工会账户收到市总工会拨付的省级爱心托管补助资金怎么做分录,支付暑期幼儿用品及幼儿玩具时怎么做支出分录
就是看不出来 对不上 导致销项税额有余额
你好,你看你的原始凭证嘛,然后根据原始凭证来确认会计凭证。
你直接冲收入,这种有可能把收入这边也搞错。
正常这样的情况是收入做少了税额做多了吧,
你好,是的,大部分都是这样,你可以直接算一下就知道对不对了。
那是不是直接可以转到收入去下期申报收入呢
你好,操作是可以的,你如果只是分录做错了是可以这样。
借 税额 贷 收入是这样么
你好,你这个做反了。
如果不是这样 反过来 不是增值税反而余额翻倍增加,了吗
因为原来的销项税额本来就在贷方
你好,,你现在是销项税额多了还是少了?
9余额税额多了
你好,如果是税额多了,你就进入到销项税额的借方