你好!进项税指的是企业购买商品或接受服务时支付的增值税,销项税是企业销售商品或提供服务时收取的增值税。计提印花税是根据发生的经济业务征收的一种税,比如合同、财产转移等。实收资本是指股东实际缴纳给公司的资本金额。希望这些解释能帮到你!

早上好老师麻烦问一下,上个月进项税额提多了,这个没有进项税额,这个月提增值税就是销项税加上个月多计提的进项税对么?
老师好,麻烦问下增值税税负是按销项➖进项➗收入计算吗,有异地缴税和3的税率的收入应该怎样计算呢
老师您好,请问下实际缴纳的增值税及附加税方面和计提的不一致是怎么回事?当时计提是按照当月进销项资料提的,想问下实际缴纳的税款依据的标准是什么呢?麻烦老师解答一下,感谢
麻烦问下老师 申报印花税的时间老显示本期进销的合计值偏差超过100元 我取数就是电子平台 里面的进项加上销项的金额啊? 全量发票查询 销项和进项的之和
老师您好!麻烦问下进项十销项的和计提印花税是吗,还有实收资本这些
老师,请问库存清理是借资产减值损失,贷存货跌价准备吗?
小企业,2025收到2024年服务费退款9000,2024计入了管理费用 2025能不能借管理费用负数9000,不更正2024年汇算清缴申报表。
老师,租赁合同双方是不是都要缴纳印花税
付2025年车船税。怎么入账?
郭老师,问一下我们是生产小家电的企业,和我们合作的外贸企业,他们报关的时候有100多个纸箱,那到时候我们还要给他们开纸箱的发票,那我们是小家电的企业开几个纸箱发票也可以开的吧?
按次申报采购合同,需要在1月20日之前申报吗
老师不会做24年暂估的分录了,24年12月暂估 借原材料钢板 3776586.29元,贷 应付账款 暂估3776586.29元,25年分录怎么做,麻烦你帮写一下我是不是还要把生产成本也要红冲了,麻烦你帮我做一次
刘艳红老师,教我报一下税
老师,公司章程里没有规定盈余公积比例,那有利润时要提取吗
老师,国际货运公司,购买国外运输车辆怎么入账,这些车落户到国外个人名下上的国外的牌照,请问这种情况可以入账嘛,税务上认可这些车作为资产折旧抵扣所得税嘛
我现在问的是有采购合同,也有销售合同,开票也是根据合同来开票的,那么印花税是怎么计提
印花税的计提方式是根据合同的金额来计算的。具体税率依据合同的类型而定,例如购销合同的印花税率通常是千分之一。你需要根据合同金额乘以相应的税率来计提印花税。例如,如果合同金额是100万元,印花税率是千分之一,那么印花税就是1000元。
那就是采购的,销售的都要根据合同来计提交税是吧
是的,无论是采购合同还是销售合同,都需要根据合同的金额计提印花税,按照各自的税率进行计算。
哦,还有采购合同是按价税合计金额计提印花税是吧
不是的,印花税的计提通常是基于合同的不含税金额来计算的,而不是价税合计金额。所以你需要根据合同的本金(不含税金额)乘以相应的印花税率来计提印花税。
好的,谢谢老师!
不客气!有其他问题随时欢迎提问,很乐意为你解答!
8月有无票现金收入13050元,税是1950元,然后这个现金收入销售要开票吗?
如果这笔现金收入是属于应税销售活动的一部分,那么根据税法规定,你需要为这笔收入开具发票。这样既能确保交易的合法性,也便于财务记录和税务申报。
这样,就是说要补开发票是吧,但是这个他们8月就做了现金销售收入,也提了13点税,1950元,现在开票,怎么账务处理,把前面的冲,再调后面的
对于这种情况,你需要先冲销之前未开票时记录的现金销售收入及其税金。然后,重新开具发票并按照发票上的金额重新入账,确保销售收入和税金的准确性。这样可以保证账务处理的准确性和合规性。
问题是前面8月现金销售收入,我现在补开也不知道对方名称,税号这些怎么补开
如果你需要补开发票但不知道对方的具体信息,可以尝试联系当时的交易对方获取必要的信息,如对方的名称和税号。如果实在无法获取对方信息,可以考虑开具普通发票,并在发票备注中说明情况。务必保持交易记录的透明度和完整性,以符合税务规定。