同学,你好 借:应付上级经费 贷:银行存款——工会专户

事业单位的工会经费其中40%要上缴到区总工会,60%从单位基本户下拨到单位工会专户,之前职工每个月按工资的0.5%的工会会费是记到了其他应付款,请问这些会计分录分别要怎么做呢?
老师,麻烦问一下,我们以前职工缴纳的工会会费是在其他应付款/工会经费下做的,后来开设了工会经费专户,从工会专户付钱的又新增做在了其他应付款/工会经费专户下面,现在账上显示工会经费专户借方余额11928.77,其他应付款/工会经费借方68524.65,其他应付款/工会经费专户贷方39418.25,现在工会审计,要求自查,我这个怎么整理才能合适呢
老师,请问企业设有工会专户,单独核算。现在需要从专户向上级工会上解工会经费,会计分录如何做。
老师,纳税人信用等级下载的路径告知一下,谢谢?!
老师您好,请问做跨境电商,电商平台直接扣的广告费和平台费用,没有经过我的账户,这种要怎么记账呀
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
请问,应付上级经费挂在负债下面,那就一直这么挂着?
到时候 工会收到行政拨来工会经费 借:银行存款 贷:拨缴经费收入 应付上级经费
工会拨回的金额应该跟上缴的不一样吧,那差额部分就一直挂着?
同学,你好 嗯嗯,是的
哦,好的。谢谢
不客气,祝工作顺利