你好,这个一般是按照结算单

老师,请问我们建厂、建办公楼和宿舍同时进行,那购入建造需要的材料都入到在建工程-材料成本,完工后转固定资产,怎么划分厂房和办公楼,宿舍楼的成本呀
我们装修厂房,装修办公楼用的材料以及施工方我们做的在建工程里面的,现在想转入固定资产,怎么做呢,转入固定资产的年限及折旧率多少,要在固定资产卡片录入吗
我们租了一栋厂房,二楼办公楼,一楼车间,这个办公楼装修记账在建工程的,现在完工转固定资产吗,车间装修也是在建工程
老师在建工程转入固定资产,后面需要什么附件?我们是购买的厂房楼下是车间,楼上是办公室,仓库等
老师好,我们购买了1栋厂房,款项己全部付清,还要装修完工后才能会搬去办公,我账做在在建工程里的,这个要等装修完工后转到固定资产吧?
老师,空白的资产负债利润现金流量表有吗?
已抵扣的跨年数电票专票,价税合计50000元,现在合作终止,只消耗了200元,可以申请红冲50000元,再开个蓝字200吗,还是只能申请红冲49800元呢?
老师,公司借钱给别人转钱时需要备注什么
新项目,管理人员刚去租的房子发票可以开专票吗?能抵扣吗
给供应商多付了4分钱,那现在是应付账款是贷方是-0.04怎么平掉呀?用营业外支出吗?借:营业外支出0.04贷:应付账款0.04 那这个4分钱不用汇算清缴调增吧?
你好,工亡补偿一般是做营业外支出还是福利费
个人租赁商铺,现在可以在税局代开26年1-3月租赁发票吗? 代开租赁发票还要上传土地使用税完税凭证的?两个税能提前缴纳吗
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
这个结算单是谁提供了?是我自己做吗?
你好这个是你你们公司让别人帮你做工程,是你们公司跟对方公司签订i
相当于工程建设方给我们提供。但是我们现在这个情况。找的建设方只是挂靠。其实东西都是我们自己买的建设的,对方只是收管理费和税费。这个结算单怎么办?
你好,其他的东西是你自己买的,比如说材料是你自己买的,你这个材料的金额,你就计入到在建工程,然后再加上你跟对方结算的部分。
那意思是我自己做一个结算单吗?不需要专业的人做吗?我们工程上的说需要做工程决算,就可以体现每个厂房多少钱?
你好,一般是项目经理做这个的。
那工程结算分项特别多,还涉及材料分摊。我要怎么知道一栋楼值多少钱了?
你好,这个平时做账的时候是需要分开做的。 就是说不同的项目,做到不同的科目,但是确实一开始具体用在哪一个项目是需要项目经理去区分的。
我们项目经理没有,看来需要我做了,好麻烦。他们工程说要工程决算,老师说工程结算。这两个有什么区别吗?
你好,其实这个决算就是工程结算。
有的区别不开。钢材都是混用的。还有就是设计费,监理费那些是整体项目的。我要分摊到厂房和办公楼。因为我们办公楼是一个固定资产。2厂房分别是2个固定资产。也就是我最后是3个大的固定资产。设计费监理费。道路硬化,绿化那些是不是都要分摊到三个固定资产?
你好,是的这个,这个是需要分摊的。
好的。那我开始准备。我自己做一个。就是有点复杂
你好,是的,如果没人的话你自己,你自己做一个是可以。
好的。谢谢老师。我根据流水做一个。
你好,不用客气的了。