当然可以。在金蝶软件中,月底需要做的结转凭证操作主要是将本月的收入和成本等费用进行结转。你可以在软件的“凭证”模块中找到“自动转账”或“结转损益”功能,按照提示进行操作即可。这样能帮助你正确反映企业的财务状况。

老师我快帐软件里4月份有个凭证审核,不知道怎么弄的,可是我账套设置里没设置审核啊,别的凭证都没审核就这一张审核了,现在想更正还操作不了,我应该怎么处理
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师就是我在开发票的时候呢,然后购买方的那个电话吗?忘记写了,这个应该不影响作为税收凭证的吧。因为他开的是普票嘛,然后那个现在一般纳税人的增值税普票,然后现在对方要求我作废,可是这个不能作为作废的条件呀,是不是。这个还可以用作那个原始凭证吗?嗯,麻烦您告诉我一下。
我想问你一下,我是在别的单位上的,就是我有单位上社保,然后我现在的这个单位,我就不在这儿上社保,那你说像我这种情况,我我就肯定不用,就是社保这一块儿,人员不用加进来,个税也不用做,在这个新公司对?那我的工资它是那个银行代发的,那我这种情况能用银行代发工资吗。然后还有就是我的那个工资应该怎么怎么做账,我不太懂,就是他是一般纳税人,就是怎么做账,像我这个工资应该怎么操作?
问下,我们商贸企业,主要从厂家进货,然后每天接超市订单送货,会有过期产品 退回仓库,进销存我选择先进先出,还是移动家权平均
法人私户收货款,转到公户,对方不需要开票,这个需要申报未开票收入吗
合作社的自产自销年度汇算清缴怎么做
法人私户收款,有什么比例吗?对方不需要给他开发票,小的个体户,
单位价值≤500万元,可一次性计入当期成本费用扣除,不再分年折旧 ,对于这一项政策,它的扣除时间应该怎么判定?比如我是今年5月份投入使用的,那么在预扣预缴哪个所属期间可以开始扣除?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?