当然可以。在金蝶软件中,月底需要做的结转凭证操作主要是将本月的收入和成本等费用进行结转。你可以在软件的“凭证”模块中找到“自动转账”或“结转损益”功能,按照提示进行操作即可。这样能帮助你正确反映企业的财务状况。

老师我快帐软件里4月份有个凭证审核,不知道怎么弄的,可是我账套设置里没设置审核啊,别的凭证都没审核就这一张审核了,现在想更正还操作不了,我应该怎么处理
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师就是我在开发票的时候呢,然后购买方的那个电话吗?忘记写了,这个应该不影响作为税收凭证的吧。因为他开的是普票嘛,然后那个现在一般纳税人的增值税普票,然后现在对方要求我作废,可是这个不能作为作废的条件呀,是不是。这个还可以用作那个原始凭证吗?嗯,麻烦您告诉我一下。
我想问你一下,我是在别的单位上的,就是我有单位上社保,然后我现在的这个单位,我就不在这儿上社保,那你说像我这种情况,我我就肯定不用,就是社保这一块儿,人员不用加进来,个税也不用做,在这个新公司对?那我的工资它是那个银行代发的,那我这种情况能用银行代发工资吗。然后还有就是我的那个工资应该怎么怎么做账,我不太懂,就是他是一般纳税人,就是怎么做账,像我这个工资应该怎么操作?
老师,我想问一个问题,就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税,当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入,但是是电商收入是要免税申报的,然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的,但是呢,我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报,还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的,但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完,我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗?在深圳这边,我怕如果突然要不叫的话,老板受不了会不会被要求赔偿税款。
老师有软件开发模版合同吗
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗