你好!如果你勾选了专票的“不抵扣”选项,那么在填写增值税申报表时,这部分发票的进项税额不应计入可抵扣的进项税额。具体填写时,应当将这些发票的金额填入增值税申报表中专门用于记录不抵扣进项税的相关栏目。这样做可以确保申报的准确性。

对于不能抵扣的增值税专用发票,选择勾选不抵扣,申报表里怎么填写
你好!是不是只有收到的进项税专票才能勾选?本期勾选了,本期不抵扣,应该填在增值税申报表的第几栏?
发票不抵扣勾选后,需要填写增值税申报表吗,如果需要,是填在哪张表哪一行哪一列
老师好,专票勾选认证后现不抵扣如何填附表二谢谢
老师 增值税发票做了不抵扣勾选 增值税申报表怎么填报呢
请问老师,公司向外借款?金额很大,时间很长,有10来年,现在按10%的利率计算,是如何计算利息呢?有计算利息的公式吗?
收到自查自纠报告,需要更改年报,这个是一定要改完年报后写报告上交吗?时间太赶,有点来不及。可不可以先交报告要补交多少税。等税务人员看完后,再去改申报表
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和建筑工程用的个体工商户,可以么?
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
老师,内账是不是要把公司所有的花销都要记录下来,不管走哪个公司(账户)走的,不管走公户还是私户的都要统计出来?
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
老师,是填在附列资料二中吗?我拍了照片,麻烦帮我看一下,谢谢
这个是我填的,
对于不抵扣的进项税额,确实应该填写在增值税申报表的附列资料二中。不过,由于我无法查看照片,建议你仔细核对该部分的填写是否符合规定,特别是确保金额和相关信息的准确无误。如果填写有疑问,可以参照最新的申报指南或示例进行核对。
由于我无法查看照片,无法直接确认你的填写是否正确。但是,确实应该在增值税申报表的附列资料二中填写不抵扣的进项税额。你可以根据申报表的指引和示例,再次核对一下你的填写是否准确无误。这样可以确保申报的正确性。
老师我填在附例资料二中,二,进项税额转出额的14行中,感觉不对,因为附例资料五中显示要交填值税了
如果你将不抵扣的进项税额填写在了附列资料二的“进项税额转出额”中,确实可能不正确。不抵扣的进项税额应填写在附列资料二的“不抵扣进项税额”相关栏目中,而不是转出额中。转出额通常用于其他特定情况,如进项税额转出等。请核对并调整到正确的栏目,以确保申报的准确性和避免不必要的税务问题。
老师,我的附列表二没有看到不抵扣进项税额的
如果在附列资料二中没有找到专门记录不抵扣进项税额的栏目,建议你检查是否有其他附列资料或栏目专门用于记录不抵扣的进项税。有时候,这类信息可能需要在其他部分填写。务必仔细阅读申报表的说明,以确保信息填写在正确的位置。