您好,这个问题郭老师没回答推给我了。首先设备被盗属于管理上的疏漏导致的,进项税是需要转出的,如果是自然灾害就不需要了。账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到赔偿,借:银行存款 贷:固定资产清理 将固定资产清理科目余额转入营业外支出,做年终所得税清算时,纳税调增。
【多选题】某公司为增值税一般纳税人,出售专用设备一台,取得价款30万元,增值税3.9万元,发生清理费用5万元,增值税0.3万元,该设备的账面价值22万元,不考虑其他因素。下列各项中,关于此项交易净损益会计处理结果表述正确的有(D)。D.贷记资产处置损益3万元老师你好,麻烦您了,我想问一下这个选项为什么选d,这个固定资产清理最后的余额不是在借方嘛,然后不应该就是要贷方转出,所以资产处置损益在借方,怎么这里是贷方!
老师,我们是一般纳税人,若购入的固定资产100万本来应计提折旧20年,但是现在只计提了3年,账上净值85万,但是现在由于市场的变化,对企业没多大用处,也卖不出去,只能以废铁卖了很少的钱,假设卖了10万,这个得话属于严重亏损,企业以10万交增值税,以75万税前扣除,合适吗?需要向税务局报备吗
老师,您好,我们企业大型设备当时是1000万采的,现在折旧了395万,固定资产净值余605万,目前设备由于更新换代太老了,没有使用价值了,老板打算当废品卖出,估计能卖100万左右,这样具体改怎么入账?亏505万,是分摊吗?
老师,您好,我们企业大型设备当时是1000万采的,现在折旧了395万,固定资产净值余605万,目前设备由于更新换代太老了,没有使用价值了,老板打算当废品卖出,估计能卖100万左右,这样具体改怎么入账?亏505万,是分摊吗?
老师您好,我们公司是粮食初加工,今年报3100万项目厂房和设备更新改造,现在已经完成结转计入固定资产,比项目政府补贴700万,我现在要把这700万做递延收益,3100万去掉5%残值,按10年折旧,递延收益和折旧怎么配比呢?
你好老师,我公司购进杯子送客户,这个分录怎么做?
老师安装设备买的30多万的材料,是记原材料呢?还是记工程物资
老师,居间费用,刚成立的新能源科技公司。主要负责充电桩的股权转让事宜,协助转让方和受让方完成股权转让,收取居间费用。开具增值税普通发票,涉及一些什么水费呢
不会解方程式 麻烦老师写一下过程
老师这里的递延所得税负债是不是错了,应该是盈余公积吗?能不能讲一讲这道题
老师您好,第二道题为什么是错的?
油茶种植公司经营项目:油茶种植及销售。需要开票油茶苗损失赔偿款怎么开票?
老师企业只有一次5年内补亏的基会吗,
请问老师普通发票印花税计税依据是含税价还是不含税价呢?
期初应收账款负数写成了正数,怎么调账
老师,我们执行小企业会计准则,也是这样入账吗?这个计入营业外的金额不能抵扣企业所得税,对吗?老师?我进项税额转出的是哪些金额需要做转出?老师?我第一次遇到,烦请老师指导一下
我们会计核算只要反应业务就行了,肯定不能税前扣除的,预缴所得税申报可以,年终得调增。你可以以净值比例计算进项转出,事先给税务局说一下,把资料准备好。
老师的意思是,进项税额转出的时候,需要提前给税务局通知一下吗?
不是通知,是沟通,现在金税四大数据太厉害了,万一你们的增值税提示异常,解决起来不是更快点么。
但是老师,我固定资产买的时候有进项发票和合同啊,我可以当做卖出设备啊,这样就不用做进项转出了
你需要合同流资金流发票流一致,发票最好开给个人或者个体户,纳税申报表上固定资产变动不超过50%。收到的赔偿款可能不能上账了。我能想到的大概这些,可能还是有点风险,毕竟是卖生产设备。
老师,我们设备现在没有任何使用价值了,就可以当做废品处理了,卖给个人,公司怎么给个人开票呢?收到的赔偿款就是个人付给我们的设备款啊,可以入账的
给自然人开普票,做无票收入也行。购买方填个人姓名,纳税人识别号填身份证号码也可以不填。我们加油站公司都是这样给个人要票,开发票的,其他的应该都一样吧。