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你好。以前增值税进项勾选了,但是进项太多未抵扣,后面税务局让留底退税了,收到退税的钱怎么做分录

2024-11-21 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-21 15:29

借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出

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借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出
2024-11-21
借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出
2022-04-12
可以记住他待认证进项税额
2022-04-07
同学,首先是计提留抵退税,简单来说,就是当你算出有可以退税的金额时,要做个记录。借:应收留抵税额退税款,这个科目就是用来专门记录你应该收到的退税金额的;贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出),意思是把原来作为进项税额抵扣的部分,因为要退税了,所以转出来。
2025-03-03
你好,借应交税费,未交增值税。营业外支出-税收滞纳金,贷进项税额 其实这个在报表上自动抵减就行了,不需要做凭证的。
2025-04-17
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