看一下,应该是有重分类的。这个应收账款,它是根据应收账款借方明细加预收账款借方明细余额

老师,是不是理论上12.31的科目余额数据应该和税局2019.12月资产负债表的数据是一致的?12.31科目余额数和资产负债表的期末数是一致的?
科目余额表上应付账款科目有借方余额的话是不是就会导致资产负债表应付账款期末余额和科目余额表余额数不一致
应付账款明细表和科目余额表,资产负债表中的应付款余额都不一致,预付科目里面也没有余额,会是什么原因导致的?
资产负债表和利润表的科目余额是否都应该和科目余额表一致
老师应收账款科目余额表和资产负债表是一到致的,和明细科目不一致
老师,如果我去年打印机的专票忘记做账了, 如果涉及以前年度损益调整,那我要写的分录就是: 借:进项税,贷:管理费 再借:管理费,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润是 是这样吗
一般纳税人建筑公司给某个项目上买的太空舱怎么做账呢
老师,现在广东惠州要强行要求公司办理公积金了吗
老师,我公司2009年以前以35万元购买了一个房产,现在想卖给个人,合同房价是30万,现在税务评估是65万,老师,我公司给个人开具的发票是按30万开还是按65万开。
我们公司主营业务收入是生产,借给别的公司一笔借款,没有给我们利息,这笔利息是记财务费用还是其他业务收入?
老师,员工预支3个月工资15000,那么申报个人所得税时候,我可以每个月按5000申报吗?
3季度,电商税开始还没有申报,实际销售金额16万,刷单金额36万,平台总金额52万,这边申报按实际销售金额16万申报可以吗?
老师,您好!我们是农村社区居委会投资的一家农业公司,起步时政府帮我们投资建盖了大棚约70万,但是现在经营一年多了我们也没收到大棚建盖的发票。我需要暂估入账,计提折旧吗?如果需要,该怎么做账,出具凭证?
和其他单位的借款,是应其他应收款,还是其他应付款
我们承包的公司结算价是80万,发票也开了80万,现在第三方审核定价为75万,我们退给甲方5万,现在发票要把这80万全部冲红直接开75万吗?还是怎么把这五万的发票冲了,冲红是不是牵扯到退税
年初余额和期末余额应该怎样比较,
年初是去年12月末的,期末是截止到本月末的。 年初就是截止到去年12月末,应收借方明细加预收借方明细。
如果应收和预收都有,重分类之后是放到应收,还是放到预收
你好,他有借方余额,贷方余额,贷方余额都是在预收账款,借方余额都是在应收账款
是不是平时可以用一个科目,期末是借方余额就放到应收账款,如果负数就放到预收
是的,对的,是这么做的。
老师你帮看一下固定资产哪有毛病
固定资产没有折旧吗?