借管理费用等贷预付账款。
老师你好,请问有一笔分录,业主提前存了2000快给物业公司,然后我做了分录,借,银行存款2000 贷,预收账款2000 现在本月发生费用3000 直接用之前多的2000充,实际收了1000我分录怎么做?
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
我公司给保险公司预付了2000元车辆保险费(其中500元是保险公司代收的车船税),我公司做账借预付账款2000元,贷银行存款2000元。后来保险公司开具1500元的发票,请问现在我公司要怎么做账?尤其是那500元车船税要怎么做账?
老师, 请问下,公司水电费以预存的方式扣的, 比如存1000元, 然后月末收到发票500元, 这个怎么做分录呢?借预付账款1000,贷银行存款1000,借管理费用-电费,进项, 贷预付账款500,这杨对吗
老师,我公司有职工误转了2000元进入公司账户,已全额退回,另产生了3元的转款手续费,请问我如下分录正确吗? 收到时:借:银行存款2000,贷:其他应付款2000 退回时:借:其他应付款2000,贷:银行存款2000 请问3元的手续费如何处理呀,谢谢老师
老师,请问如果家庭存款800万+,无房贷车贷各种贷,女还有8年退休,请问可以不上班吗?
资料四 关键和非关键 处理方法一样吗
公司是食品加工行业,当月领用的数量全部是按照生产量预估的,实际的生产领料是按照目前把月底盘点出来的盈亏反推出来的,现在有个情况,月底盘点的半成品以及成品,系统没有做完工入库,现在盘点有盈亏数量,请问需要反推还是不用?
老师,库存商品,进销存比财务软件多了0.01怎么弄?
收到供应商2024年年度完成指标奖励,且供应商开具了我方已经销售出去的产品红字负数发票,怎么入账
固定资产到了 付了预付款 已安装 还没付尾款 发票没开具是否要入账
你好我们有两个公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司开了成本票出去,这种怎么做账呢,票怎么办
老师,自然人电子税务局里的累计收入怎么导出来
公司更改名称影响发票抵扣吗
@董孝彬老师,感谢回复。
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。
但是老师,现在收到了2000元的水电发票, 怎么做分录?
你用了多少管理费用写多少,根据权责发生制就行。不要管他发票上开了多少。
如果做管理费用 进项 贷预付账款的话, 跟计提时候管理费用不是重复了吗
什么时候做了管理费用 金额是多少?是发票的不含税金额吗?
计提的时候, 借管理费用, 贷预付, 现在收到发票不知道怎么做分录了, 还是说发票直接附到预付水电的那比分录就好了
借预付账款贷管理费用 借管理费用进项贷预付账款 第一个是你当时计提的没有发票的。 第二个:管理费用是你当月使用的不含税金额。进项是发票的税额,
老师 没明白
借预付账款,贷管理费用,这个不知道,没有发票。当时做了管理费用,红冲呀。
借管理费用 进项 贷预付账款。这个是收到了发票做发票的管理费用 消费了多少写多少,剩余没有消费的带预付账款,借方可以代借数字去自己计算一下。
把计提的那些都红冲对吗?
是的对的是的对的。