你好先把暂估冲了 借原材料40 贷预付账款20 应付账款20
老师,我们公司一家材料公司有往来,我们从他们那里材料有20万未付款,因为这家公司需要发电机我们将我们公司一台二手发电机以4万卖给了对方,这笔也没有通过现金或者银行转账支付,只是在对账单中提到这4万块钱冲抵我们的欠款20万,最后欠他16万,那我这笔4万块钱该如何做账务处理呢,对方也没有要我们开发票?
老师,我们公司一月份回来了100万的材料,当时就用了50万的材料,因为发票没有回来,我一直做的暂估,这个月发票回来了,我应该怎么做分录呐?
去年购买的原材料,因为质量问题,有部分发票到上个月协商后比我之前暂估入账少了2万多元,产品已经销售出库,销售成本的原材料价格是按合同暂估价格做的账,请问我现在收到少了2万多的发票怎么做账务处理呢
我想问一下我们是商贸公司 上个月我们服了20万去购买材料 因为没有发票我就放到暂估里面了 对方公司发来40万的材料 多出的这20万我该怎么做账呢
你好老师我想问一下我们前两个月买了电缆对方没有开进项票我做了暂估 这个月进项票开过来了 我暂估的是20万 他开了21万的进项票多出来的一万我该怎么处理呢
她不是同一天同一批发过来的该怎么做分录呢
只要是一批开具发票的