您好,这个单位欠着我们2000 借:管理费用等 8000 其他应收款 2000 贷:银行 10000

原来我们单位是出纳做现金银行的账,收付转三种,出纳做收付纸质,会计做软件的,然后换了领导,让出纳只收付款,单子给会计,但是我们这会计还比较晕,。他管着好几个工地的转账,我怕到时候我给她了单子她再混了说没给。这样我是出纳,如果银行的还可以证明我付了,但是建筑公司有很多走现金的,这应该怎么做才能证明我给她单子了
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
老师,我想问一下,我们公司给员工租的宿舍,一个季度7800元。房东去税务局开了3个季度的发票(普票),共23400元。房东交了个税和房产税。其中这三个季度的个税合计是117元,房产税合计是462.8元。我们公司行政把这579.8元付给了房东,然后她自己到公司提了费用报销。可是这579.8没有对应的发票,只有税务局给的电子缴款凭证。请问,这账务处理怎么做呢?
老师我们是4s店的,客户把旧车车买我们3万元,我们买给她新车整车价税合计13万,她只付了10万,那3万我们做的应收账款,要等我们卖出去了才回款,这个流程账务怎么处理,我们收购的车没有进项吗?但是销售又有13的税率!
老师,进货商家忘记要钱了,然后我们这边也做入库了。这个钱以后他也不可能要,这种情况,我可以入赠送吗?
老师您好 去年的估算成本 今年年报的时候调增了 是不是今年把去年的做账的成本账 红冲呢?
老师,去年新成立的公司工商年报即时信息需要填报吗?如何填报?
老师,办公室购电风扇分录怎么做?
员工体检,记入什么科目?
个税退税计提出来的的增值税,申报时应该填在哪里?
老师,商贸型出口企业开进来的发票日期是2026年1月,但是出口退税勾选在2026年4月,这张发票应该做在几月份?分录怎么写?
事业单位的借和贷怎么理解好呢?
补充医疗保险全部都是由单位交纳?
老师,商贸型出口企业开进来办公费发票是增值税发票,进项税额要认证吗