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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师好,今天申报三季度的,小规模酒店。在第三栏税控设备开票填写13606.8以后,申报显示第一栏必须大于等于第二加第三栏。请问是不是同时还要在第一栏应征增值税销售额填写13606.8元
我是一般纳税人上个月有张发票税率选成3%了,现在申报的时候可以在简易计税未开具发票那栏填负数吗,然后这个月红冲后再在未开发票栏填正数冲回
老师好,我是劳务派遣一般纳税人公司,当月开了一张差额征税发票金额为20000万元,备注栏差额征税金额为:15000元,想问一下,在申报主表表时,第5栏次按简易办法计税销售额本月数是按开的差额征税发票上金额填写还是按扣减成本后的金额填写呀。
老师,一般纳税人申报表二,第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数,假如认证38份,金额2127790.31,税额89420.89,但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元,我填写在23a栏次,那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢?
小会计准则生产转库存凭证需要成本明细吗还是就列个转入库存的明细,数量和价格。
提供给审计单位的银行明细回单,加盖被审计单位公章之后,审计单位还会去银行核对资料的真实性吗?会认可这些资料吗?
老师好,图一是电子税务局第三季度报税时。图二是电子税局第二季度发票开具情况。本年累计的申报表是电子税局自动显示开票情况那个吗。第二季度有张发票重复开具了,是这个问题吗,导致报表不一致。那我作废就可以吗
医美机构提供的医疗服务免交增值税,怎么区分哪种项目属于免税类目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等项目怎么判定是否符合免税呢?
将会计证给集团房地产公司办理房地产开发资质存在什么风险
老师单位发行部出差旬天包干400元其他部门每天180元,出差天数补助怎么算
6.5日甲公司从乙公司购买咸鸭蛋500个500元乙公司已开普票,甲公司6月己记账借库存商品,500,贷银行存款500!8月甲公司退货100个鸭蛋100元,乙公司的开负数发票一100个,一100元,甲公司8月如何做账?
老师,请问进项税额转出分录
税务局没给核定印花税,需要缴印花税吗
老师,我想买学堂税务师精讲课的讲义在哪里买啊?
同学你好, 以下是一些可能导致酒店选择简易计税方法的情况: 1、特定应税行为:酒店可能提供了某些特定的应税服务或销售了特定的商品,这些服务或商品按照税法规定可以选择简易计税方法。 2、政策优惠:国家或地方政府可能为了鼓励某些行业的发展或支持某些特定类型的纳税人,提供了简易计税的优惠政策。 3、小规模纳税人标准:虽然您提到酒店是一般纳税人,但如果酒店的某些业务或分支机构符合小规模纳税人的标准,那么这部分业务或分支机构可能可以选择简易计税方法。不过,这通常不适用于整体作为一般纳税人的酒店。 4、特殊规定:税法中可能还有其他特殊规定,允许在某些情况下选择简易计税方法。