你好,没有需要勾选的就是。抵扣不了,你直接加税,合计做账,什么都不需要操作了就是。
老师,请问一下,出口企业,增值税是零税率的,然后费用开了专票回来,我去年勾选的时候,都先直接抵扣勾选,然后再作转出,但今年的勾选系统变化了,然后我就直接点不抵扣勾选,但在第二个月的时候,这张发票依然还是在未勾选这块显示,我需要如何做呢?我们没有内销的,所以没有增值税需要抵扣的
我们主办会计上两个月在家血压上来脑溢血已故了,财务一大堆事,领导还在招聘,暂时也没合适的人选,就在这节骨眼上单位2016年收到4张发票呢出了问题,对方税局认定为虚开增值税发票,然后我们也联系了当时跟我们合作的业务经理,他现在不在那家单位干了,也就是说那四张发票的税额我们需要进项税转出,2016年的所得税需要更正申报在缴纳滞纳金,金额有点大,我们当时扣押了对方货款也不足以支付这次的税额!我们2016年的更正申报,需要把当时发票的金额做纳税调增,那么这个金额能转入当年的管理费用里冲账吗?
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
老师,请问下,我们是机械租赁公司,一般纳税人收到专票了,这几个月没收入,现在是不用勾选认证是不?借:劳务成本(运输费), 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的时候,在电子税务局系统,点勾选认证是不?然后,借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)? 2, 如果是没收到发票,是借:预付账款,贷:银行存款 然后收到票后,借:劳务成本(运输费),应交增值税(待认证进项税),贷:预付账款,等到有收入了,再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗?
火车票退票手续费可以进项抵扣吗铁路电子客票
老师我想问一下我们客户付钱来是上海开吉品牌管理有限公司南昌路店、客户要求开票抬头是上海开吉品牌管理有限公司、这个一个月有十几次这样情况呢需要弄个调账明细说明嘛?
请问老师:员工在工作期间急救医疗费入什么科目?员工死亡给员工上的礼金入什么科目合适?
一个公司既有其他应收又有其他应付这样不对冲可以不,具体是这样情况,之前开分店时。在总店拿的钱。分店账务处理借:现金或银行,贷其他应付款-总店, 总店处理:借其他应收款-分店,贷现金/银行,现在分店把总店的钱全部还清了,还多给总店,我现在分店账务处理还是,借:其他应付款负数,贷现金/银行,总店:借现金/银行,贷其他应收款-分店
老师,您好!请教您一下问题 企业购进生产车间用的 机器配件、机械工具、劳保用品等放库房备用,请问购入未使用还没领用,账务处理是怎么做呢? 请老师指导一下!谢谢
跟物业签的小区维修项目,票开给住房保障中心,这样合规吗?
公司借老板的钱可以转成实收资本吗
老师,我们买了烟酒有个八万块钱 这个计入什么科目?
个体工商户开票机械租赁费一次性开170万可以吗,增值税,附加税和个税交多少??
有人教我这样的小白报税吗