同学,你好 如果没有销售,建议红冲借:库存商品,贷:应付账款-暂估,这个分录

老师您好,想请教一下,之前购货没有取得发票,做的暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分,我要怎么做分录?是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗?
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,老师,我暂估入库成品,借 库存商品 贷 应付账款—暂估,等收到发票后,做相反分录冲掉这这张凭证,再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ,那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了,下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗?
老师,我进的料入账的时候暂估的入账,就是借:库存商品,贷:应付账款-暂估,如果我今年销售了一部分,剩下了一部分,那我这个成本票可以在次年5月30日前只进来销售的那部分吗?再剩下一部分应付账款暂估的
老师,10月份增值税销项少做了一分钱,导致财务软件上的未交增值税出现了借方余额,这个怎么调整
窑洞完工后,还需要缴纳相关的税费吗。因为窑洞也没有证件。
老师好,工资未发,社保已缴,个税申报时个人部分五险一金要填填写吗?
老师,6月份普通发票怎么作废重新开呀
老师好,我们12月在公司年会上 现金发放的优秀员工奖400元一位,这个账务如何处理?个税系统需要申报吗?
老师,请问研发的软件已经获得证书著作权了能正常出售了,那这套软件是不是要转为无形资产呢,之前的研发费用全部是计入费用的,是以这套软件所产生的研发费用金额作为转无形资产的金额吗
发票是现代服务*检测服务费,前会计计入了主营业务成本-劳务分包,这个有问题吗
技术咨询服务费应该开什么税收分类编码啊
要报销的派遣人员交通费作为我们成本,付劳务公司管理费作为我们公司成本,现在交通费从付劳务公司管理费里扣除,需要怎么调账
一个公司的法定代表人可以办理失业吗
可是我料已经入账了啊
有实物了啊
同学,你好 那这样的话,就不要冲,就放在账上
那没有进项票可以吗?还是5月31日之前必须把票弄进来啊?
同学,你好 只要不销售,没有产生成本,就不需要5月31日之前把票弄进来
那就把销售的那部分成本找回来就行吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利