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老师,我进的料入账的时候暂估的入账,就是借:库存商品,贷:应付账款-暂估,如果我今年销售了一部分,剩下了一部分,那我这个成本票可以在次年5月30日前只进来销售的那部分吗?再剩下一部分应付账款暂估的

2024-12-04 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 13:23

同学,你好 如果没有销售,建议红冲借:库存商品,贷:应付账款-暂估,这个分录

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快账用户2394 追问 2024-12-04 13:23

可是我料已经入账了啊

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快账用户2394 追问 2024-12-04 13:23

有实物了啊

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齐红老师 解答 2024-12-04 13:26

同学,你好 那这样的话,就不要冲,就放在账上

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快账用户2394 追问 2024-12-04 13:27

那没有进项票可以吗?还是5月31日之前必须把票弄进来啊?

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齐红老师 解答 2024-12-04 13:27

同学,你好 只要不销售,没有产生成本,就不需要5月31日之前把票弄进来

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快账用户2394 追问 2024-12-04 13:28

那就把销售的那部分成本找回来就行吗?

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齐红老师 解答 2024-12-04 13:28

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户2394 追问 2024-12-04 13:29

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-04 13:29

不客气,祝工作顺利

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根据取得进货单据实暂估就行
2024-12-09
同学,你好 如果没有销售,建议红冲借:库存商品,贷:应付账款-暂估,这个分录
2024-12-04
你好,汇算清缴纳税调增,不需要调账的,学员,不用冲回的 后期实际回发票了,冲回暂估,按照发票重新入账即可的
2022-07-23
你好,汇算清缴纳税调增,不需要调账的,学员,不用冲回的 后期实际回发票了,冲回暂估,按照发票重新入账即可的
2022-07-23
你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理
2021-06-27
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