你好,可以的你当时入账的时候怎么做的凭证?

老师,一般纳税人收到专票做账的时候,1、如果发票未认证,是不是就税款进入应交增值税-待认证税额 ,如果认证后,就进入进项税额,2专票认证的步骤,上增值税发票综合服务平台勾选签字后,就可以进进项税额,还是说要等进电子税务局增值税申报后才可以进进项税额?
老师,你好,勾选平台上面的发票还没有拿到手,是17-20年的发票,我们经理要求我们要把这部分的发票都勾选了,然后要怎么入账?我只是做了进项税额转出。即:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 。可以吗?
老师您好!我们是一般纳税人,是增值税免税企业,所以不用抵扣增值税进项税,但比如购买固定资产等开进来的专用发票可以不勾选认证吗?
老师你好,我们是一般纳税人的建筑劳务公司,增值税申请了简易计税方式,收到进项专票时,发票未认证勾选,但是会计把发票先入账做成本了,进项税额先挂在待认证进项税额了! 想请问简易计税的不可以抵扣勾选么,那待认证进项税额科目怎么做处理呢
老师你好,我们是免税的一般纳税人企业,今年发生了需要交增值税的业务,可以把以前年度已入账未做进项税的专票勾选认证吗,如果可以账务应该怎么处理
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
老师怎么在电子税务局查所有缴纳的增值税,包括本地和跨区域预缴的
我司收到曾有业务合作的劳务外包公司《关于协助补充缴纳住房公积金相关费用的商榷函》,要求我司协助补缴劳务派遣员工公积金费用共计5818元 。请问这个劳务外包公司开的发票,项目名称是人力资源服务-劳务费是否可行
借库存商品 代应付账款 借应付账款 代银行存款 很多票,全部都没有做进项税,明细账的进项为0,
你好,你这个当时的凭证做的不对呀。你应该借,应交税费,应交增值税进项税额。贷,库存商品。
正确是 借库存商品 进项税/待认证 贷应付账款或者银行存款嘛, 之前可能是想到免税就全部没做进项,我今年入职后就发生了需要交增值税的业务,现在想问下这个该怎么调整,因为涉及往年的发票
你好,这个发生了应交增值税的业务,要看这笔增值税的业务的进项。 之前的就不用管了。因为之前你说的,他属于免税的。
之前的专票就不能勾选抵扣了吗,我去年买了辆车,税款还有点多勒
你好,,你这个收入无关的是不能够抵扣的。
其他的话要看税务局要求,一般是按照比例来抵扣。