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我22年23年收到的普票,对方开错开票信息了,今年发现了,对方给我们补开了,我现在账上怎么做?

2024-12-06 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-06 12:15

同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字分录就可以 不影响今年的损益 因为一正一负

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快账用户8756 追问 2024-12-06 12:17

金额不一致,因为是两年的,复方分次给我们补开的,那我要按照收到的票金额去红冲以前的吗?

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齐红老师 解答 2024-12-06 12:19

同学你好 是什么企业会计准则呢 之前咋做的分录

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快账用户8756 追问 2024-12-06 12:20

小企业会计准备,但是我们账上也用了以前年度损益调整科目了。

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快账用户8756 追问 2024-12-06 12:21

之前是计入制造费用了,因为是厂房食堂那边采购的食材发票

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齐红老师 解答 2024-12-06 12:23

借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应付账款 然后余额结转到利润分配未分配利润

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快账用户8756 追问 2024-12-06 12:26

这样是把以前错误发票金额在本年度全部转出,再用重新取得的发票金额入账,差额计入本年利润。那后面我们又取得对补开具的发票?那时候怎么入账?

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齐红老师 解答 2024-12-06 12:30

取得的发票我一块给你写了 第二个分录就是

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同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字分录就可以 不影响今年的损益 因为一正一负
2024-12-06
您好,这个可以的哈,可以
2023-01-28
您好 开了红字信息表他那边就开红字发票了 是的 对方应该还给您补开普通发票
2021-04-26
你好 先红冲原来分录  表二填写进项转出 再按正确发票入账抵扣 
2021-08-19
你好,这个让对方给复印件入账就行。
2025-05-22
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