同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字分录就可以 不影响今年的损益 因为一正一负

老师,今年3月份的给对方开的普票,对方现在要给退回,这个款也不打算给我们了,我怎么做账?开红字发票吗?
去年对方开给我们的进项专票因为把我们公司税号弄错了,但是当时已经做了账务处理,在今年年初才发现,那张进项专票开错了,所以联系了对方公司给我们重开,现在收到了重新开的发票,账务上如何处理呢
我们今年对方给我们开发票把零开成欧了,都是普票,去年至今年都是错的
22年12月我开了几张普票,给了对方,对方说他们没有入账,没有入到成本费用类,非要我冲了重开,开到23年,我记得可以在23年用,请问,22年开的发票可以放到23年吧?
22年的业务,对方发票开了,但是一直也没给我们。现在是23年,这个票是收呢?还是退回让对方重新开具
老师我想问一下这个月收到上个月银行款该怎么入科目,是不是入其他货币资金
员工的旅游费用可以税前扣除吗
老师,刚接了一个外贸的, 情况是这样子的,22年至今的税务局说要更正申报,那要怎样更正申报? 之前的会计帐都没建,现在要怎么样入手
2016.5.1之前老项目简易计税开发票的税率?简易计税可以开专票吗,简易计税开专票给我方,我方能抵扣吗?
不抵扣的进项税如何做账?抵扣的又怎么做账?
小规模电商怎么合理避税
老师请问我有个项目发了两个月工资一个月17个人工资 是56750元,另一个月 6人 工资是25700元。现在项目完工了要算这个项目的残保金怎么计算呀?
注销公司,清算备案日是灰色的(今天日期)有个清算结束日应该写多久
我现在那个没有发票专用章能使用吗?这个有什么明文规定吗?
注销公司,清算备案日是灰色的(今天日期)有个清算结束日应该写多久
金额不一致,因为是两年的,复方分次给我们补开的,那我要按照收到的票金额去红冲以前的吗?
同学你好 是什么企业会计准则呢 之前咋做的分录
小企业会计准备,但是我们账上也用了以前年度损益调整科目了。
之前是计入制造费用了,因为是厂房食堂那边采购的食材发票
借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应付账款 然后余额结转到利润分配未分配利润
这样是把以前错误发票金额在本年度全部转出,再用重新取得的发票金额入账,差额计入本年利润。那后面我们又取得对补开具的发票?那时候怎么入账?
取得的发票我一块给你写了 第二个分录就是