同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字分录就可以 不影响今年的损益 因为一正一负

老师,今年3月份的给对方开的普票,对方现在要给退回,这个款也不打算给我们了,我怎么做账?开红字发票吗?
去年对方开给我们的进项专票因为把我们公司税号弄错了,但是当时已经做了账务处理,在今年年初才发现,那张进项专票开错了,所以联系了对方公司给我们重开,现在收到了重新开的发票,账务上如何处理呢
我们今年对方给我们开发票把零开成欧了,都是普票,去年至今年都是错的
22年12月我开了几张普票,给了对方,对方说他们没有入账,没有入到成本费用类,非要我冲了重开,开到23年,我记得可以在23年用,请问,22年开的发票可以放到23年吧?
22年的业务,对方发票开了,但是一直也没给我们。现在是23年,这个票是收呢?还是退回让对方重新开具
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
金额不一致,因为是两年的,复方分次给我们补开的,那我要按照收到的票金额去红冲以前的吗?
同学你好 是什么企业会计准则呢 之前咋做的分录
小企业会计准备,但是我们账上也用了以前年度损益调整科目了。
之前是计入制造费用了,因为是厂房食堂那边采购的食材发票
借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应付账款 然后余额结转到利润分配未分配利润
这样是把以前错误发票金额在本年度全部转出,再用重新取得的发票金额入账,差额计入本年利润。那后面我们又取得对补开具的发票?那时候怎么入账?
取得的发票我一块给你写了 第二个分录就是