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老师我们12月份的增值税报完了,税务局临时下通知让再补点税,下月再冲回,补这税怎么填,填在哪个栏次里

2024-12-08 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-08 21:59

这就是一个非正常的操作,表里没有这一项,最好你跟税务商量一下,看补在那里。 实在不行,就填在销项里面,下个月就说计算错了。

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相关问题讨论
您好,增值税附表1第5和6列申报未开票收入正数,下月还在这里申报未开票收入负数
2024-12-08
这就是一个非正常的操作,表里没有这一项,最好你跟税务商量一下,看补在那里。 实在不行,就填在销项里面,下个月就说计算错了。
2024-12-08
你好 未开具发票一栏填写 你们主营货物销售的吗
2024-12-08
您好 本期缴纳上期应纳税额栏次不可以填写吗
2023-12-06
您好,就是申报的时候在未开票收入里面填写负数申报
2024-04-24
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