这30万的亏损,是可以以后年度弥补

老师:请问下,我的利润表截止到3季度净利润是23万左右,去年亏损特别多,我可以暂估一下费用,24万。先亏损吗?因为再申请退税比较麻烦
老师 我们公司去年12月利润表亏损240万 没有交所得税 今年1季度利润表利润130万 怎么要交所得税呢 这个不是弥补去年的亏损么
请问老师,24年12月底我们利润表上有-300000的亏损,这30万的亏损是转到25年一季度去的吗?
老师,想问一下,2025年第一季度账上有20万利润,但是24年年底账上有亏损50万,24年汇算端口税务局还没打开,估计要4月过了一季度申报期才能填写汇算。 这样第一季度 申报的时候,还没做24年的汇算,可以抵扣24年底账上余下的50万亏损吗
老师,我们是小规模的,25年第一季度盈利12万,24年盈利1.7万,23年亏损-10万,22年亏损-20万,请问25年第一季度还要交企业所得税吗
老师,请问,老板名下多家公司,这多家公司都互相开票,应收应付互相往来账可以直接冲减吗?
我们公司银行开外币户需要1、对外贸易经营者登记表2、海关登记证书或备案回执。但我现在只能打印出(报关单位备案证明),其他的资料在什么渠道打印?
老师,广告费和业务宣传费支出 没有超过汇算清缴的比例,需要填写A105060吗
我们购买了一项专利(原专利),我们购买这个专利不是用于生产,而是在原专利的基础上进行二次研发给专利的内容进行升级改造,形成一份全新的专利。这个就有点类似于购买半成品,在半成品的基础上研发出我们需要的产成品。在研发过程中,这个原专利可以一次性摊销计入到研发费用中吗?如果一次性计入到研发费用中,在汇算清缴填报A107012研发费用加计扣除优惠明细表时,应该把这个一次性投入的原专利填列在哪一部分呢?是按照半成品的逻辑,填列在原材料投入,还是说填列在无形资产摊销(只不过是一次性摊销)呢?
你好 我公司收到保险公司赔偿款 未修车 车进水报废了 需要交什么税 留什么资料
公司交的税可以开发票吗
@朴老师,我们2024年购入固定资产原值100元,一年累计折旧10元,2025年年中销售固定资产,截止销售之前累计折旧15元,2026年发生折旧5万,这样的话,我们报2025年固定资产汇算清缴的话,固定资产原值是是多少100还是0?本年折旧税收折旧是多少5还是0?累计折旧是多少15还是0?因为销售了,和资产负债表余额不一致了
公司200个人,没有残疾人。残保金怎么交
长期借款和长期应付款的区别
社保全部由公司承担,该怎么坐分录
25年一季度可以弥补吗?也就是说如果我1月开票40万,费用和成本只有20万,那我1月的利润表就是有20万的盈利,那这30万的亏损怎么弥补?
汇算清缴后,才可以弥补
汇算清缴最早是什么时候可以做?
次年5月之前完成即可
也就是说我1.2.3月累计开票超过这几个月的成本费用,比如3月利润表上是盈利20万,我要利用这24年的亏损30万去弥补的话,就要做24年的汇算清缴?
是的,你的理解是对的。
汇算清缴是25.1.1-25.5.31吗|?
是的,24年度汇算清缴是25.1.1-25.5.31