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老师,公司实际干的装修活,但是没结算工程款,销售发票没开,进项发票已收到,年底了,这个账务怎么处理,对方是什么给我们结款,什么时候再让我们开发票

2024-12-12 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-12 16:03

你好,那就什么时候收到款什么时候开票,要不你做无票收入交税。可以把它做到工程施工,月末报表记入到存货中。

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快账用户1562 追问 2024-12-12 16:05

现在进项货物已全部用完,但是账上显示有库存,

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快账用户1562 追问 2024-12-12 16:06

我可以先把发票开出来,货物出库,然后下一年度给我们结算时我再作废发票,重新开吗

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齐红老师 解答 2024-12-12 16:14

你这个操作可能会有税务风险疑点,现在电子税务局监控红字发票比较严格。虽然用完了,总得找个科目挂着账,如果你选客商,但是没有发票,还不如放在存货中。

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快账用户1562 追问 2024-12-12 16:38

但是库存多,税务局那面不会有风险吗

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齐红老师 解答 2024-12-12 16:43

目前还没遇到,也没听说过有关库存商品或者存货税务风险了。

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快账用户1562 追问 2024-12-12 16:43

好的,那我明白了,老师

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齐红老师 解答 2024-12-12 16:53

好,感谢你能为我的回答作出评价,谢谢!

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你好,那就什么时候收到款什么时候开票,要不你做无票收入交税。可以把它做到工程施工,月末报表记入到存货中。
2024-12-12
你好,你们按照工程进度去结转收入,然后结转了收入之后按比例去结转成本。接到开发票了以后,再返充现在的收入就可以了。
2022-04-29
您好,我们的账务不用管,就当是无票收入申报了,
2024-08-16
你要做暂估入库并结转成本的,会计上讲究权责发生制,等发票到了,再对金额做调整
2020-09-24
同学你好 开正式发票的时候确认收入 借银行 贷预收 贷销项
2022-09-28
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