七月份有进项转出的吗

老师,请问我这个月报了上个月的增值税,但是进项发票这个月才收到,这个月也没有开发票,这个进项税什么时候抵扣呢?
老师,10月份客户没有开进项专票给我们,导致这个月要多交增值税,请问还有什么补救办法吗?
老师请问:我1月进项发票没有按时开过来,导致多交了增值税,2月初开进来了,这个月我要不要勾选掉,但是2月又没有开发票。
3月份抵扣了一张进项发票,但这张发票对应的销项发票还没有开,这个月还能开销项发票吗?会不会导致增值税发票专用平台认为没有进项,导致多收税啊?而且这样的话账该怎么做呢
老师,9月份开进来的进项票,但是9月没有开过发票,就没有销项可以抵扣,那这张进项票要怎么处理呢?8月的增值税因账上没钱,所以就还没交,那那9月的这张进项票可以抵扣8月还没交的增值税吗?
老师好,我们这边实际业务是找的工人安装,然后付劳务费,对方开了这样的发票,请问可以入账吗?
小规模纳税人计提增值税分录,是用应交税费-应交增值税,还是用应交税费-未交增值税?应交增值税需要转入未交增值税吗?
老师,您好,公积金企业必须给员工上?公司所有员工的公积金比例必须一致?
你好老师,公司买了一辆二手车,有普票 然后每个月从银行付钱给个人还 要怎么做账
10月份报送的数据有误,税务报表还能修改吗?
其他应收款的贷方和其他应付款的贷方表达是同一个意思吗?老师
老师,如果小规模纳税人增值税是按月申报的,想改成按季申报,应该怎么修改,什么时候修改
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票面金额比实际打款多2000钱,如果2000放应付,多久才能转入营业外收入
请问公司平时买的香烟和酒送客户的,这个有规定一年能开多少票吗?
老师好,发工资的时候,把付款用途写错了,写的不是工资,写的是某某公司的货款!需要叫员工退回,重新做付款用途为工资发放吗?
这80台车始终没有进项进来?
您说的这句话我不不是太明白
七月份开了发票缴纳了增值税, 12月份还开了发票的吗
7月份开的销项发票80台,但进项没有进来,为什么外账会计还让我要进项发票呢
交了税款不是 你去看下交了没有 没交就可以用进项抵扣
交了啊!他说交了之后也让我开进项进来,我不太明白啥意思
交了增值税,可是我不太明白为什么交了增税,还让开进项进来,是要抵后面的税吗
一般交了就不用开进项进来了对吧
还有抵扣企业所得税,你交了一个增值税,还有所得税,没有发票,你的利润就很高。
那您的意思,要这个发票就是抵扣企业所得税吗?老师
对的 是的 你可以问下对方
好的老师
不用客气 工作愉快