七月份有进项转出的吗
老师,10月份客户没有开进项专票给我们,导致这个月要多交增值税,请问还有什么补救办法吗?
老师请问:我1月进项发票没有按时开过来,导致多交了增值税,2月初开进来了,这个月我要不要勾选掉,但是2月又没有开发票。
3月份抵扣了一张进项发票,但这张发票对应的销项发票还没有开,这个月还能开销项发票吗?会不会导致增值税发票专用平台认为没有进项,导致多收税啊?而且这样的话账该怎么做呢
老师,9月份开进来的进项票,但是9月没有开过发票,就没有销项可以抵扣,那这张进项票要怎么处理呢?8月的增值税因账上没钱,所以就还没交,那那9月的这张进项票可以抵扣8月还没交的增值税吗?
老师,请问下7月份没有开进项发票,导致交过80台电动车的增值税,但是到12月份的时候还要要进项发票吗?这是为什么呢?
A老板的公司C直接付钱给电脑商帮新公司B买电脑并说这钱是投给B的,合理但得看具体情况:如果真是当投资,公司C得走正规程序比如让B公司股东同意并做工商增资或记资本公积,同时B公司收到钱后要记实收资本或资本公积,买电脑时记固定资产和银行存款,这样账和税没问题;,1、两个公司都是A老板的,只是刚注册B公司,没有开始盈利,就由C公司先付,算投资,不增资,怎么写分录?2、对方开票是开给C公司(付款的)还是开给B?
10月的企业所得税申报,新增加项目应付职工薪酬的两项,都应该如何填报
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
深水油田的的优惠是多少
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
这80台车始终没有进项进来?
您说的这句话我不不是太明白
七月份开了发票缴纳了增值税, 12月份还开了发票的吗
7月份开的销项发票80台,但进项没有进来,为什么外账会计还让我要进项发票呢
交了税款不是 你去看下交了没有 没交就可以用进项抵扣
交了啊!他说交了之后也让我开进项进来,我不太明白啥意思
交了增值税,可是我不太明白为什么交了增税,还让开进项进来,是要抵后面的税吗
一般交了就不用开进项进来了对吧
还有抵扣企业所得税,你交了一个增值税,还有所得税,没有发票,你的利润就很高。
那您的意思,要这个发票就是抵扣企业所得税吗?老师
对的 是的 你可以问下对方
好的老师
不用客气 工作愉快