11 月红冲 9 月普票时,先冲减 11 月的收入和增值税(销项税额用负数表示冲减),同时冲减之前 10 月计入营业外收入的减免税款,通过借记营业外收入 - 减免税款,贷记应交税费 - 应交增值税(减免税款,用负数表示冲减)来处理。

老师,公司是小规模纳税人,冲红了去年的一张普通发票,然后去年的这张发票当季度未达45W,,增值税冲减到营业外收入了。那现在红冲发票,而当月正常开出的发票税率是免税,当月会计分录未涉及到增值税。 问:红冲的发票,冲红之前的分录后,那负税金得怎么消掉呢??
老师,问一下,从4月开始小规模普票免税,专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面,自行开具增值税普票也有冲红的按照1%,在申报表里面怎么填写呢
老师,小规模今年9月份冲红了去年(2021)开的一张普票,因为现在都是免税,而这个普票冲红后,显示负数税额,去年没有交税,走的是营业外收入,那现在该怎么做,负数税额会有什么风险吗?
老师,2021年9月公司(小规模)开普票开重了,今年9月份冲红了,去年开票时虽有1%的税,但因有优惠不需缴税,税进入的营业外收入,今年冲红后申报表该怎么填?我打开这次的小规模增值税申报表自动带出来个负数,怎么办?
老师,我们是小规模公司,当月开了十多万的专票,和五十多万的普票,因为超过了免税金额,现在全额交税,那五十多万的普票要怎么去入账来计算税额??分录是什么??
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,你看图片,这样做吗?
同学你好 没有看到图片
老师,请看图片
同学你好 对的 是这样做