借:固定资产 贷:预付账款或应付账款
若汇算前没取到发票,折旧要调增
老师 老师能不能写暂估固定资产的分录,就是设备已经在用,但是预付了一部分货款,发票还没有到。怎么处理
#提问#请问老师固定资产发票未到之前暂估是应付账款,收到发票后是其他应付款为啥呢?谢谢
老师我想问一下、购买固定资产、借应付账款、贷银行存款、资产已经收到了、但是发票没有收到、固定资产可以暂估入账么
老师,之前付了设备款,但是一直没收到发票,请问如何做暂估固定资产
老师,之前预付了账款 38000,但是发票一直未回来,请问应该如何做暂估
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
借固定资产-暂估吗
直接 借固定资产-设备
贷方需要写暂估不,有合同
不用写暂估,可直接做账,后期取票附凭证后面
9 月取得的合同,我 11 月固定资产入账可以吗
9 月取得的合同,, 11 月固定资产入账可以
9 月签的合同,因为我们是租的厂房,买了之后设备就一直在厂里面,但是一直未开发票,我就一直未做固定资产,我 12 月在做固定资产可以吗
依描述,12月做固定资产,可以的